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老師好,請問我們原來開票給客戶收的殘保金,開的發(fā)票是人力資源服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在要退部分殘保金給客戶,要怎么處理呢

2020-11-03 09:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-03 09:00

你好 一塊開到發(fā)票了嗎

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快賬用戶5383 追問 2020-11-03 09:01

什么一塊開到發(fā)票?之前一筆開在一張發(fā)票上了,包括殘保金的。

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齊紅老師 解答 2020-11-03 09:04

紅沖 然后沖你的收入

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快賬用戶5383 追問 2020-11-03 09:47

原先開的專票,稅費(fèi)有影響嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-03 09:54

你好 有 退稅的 多交了不是嗎

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快賬用戶5383 追問 2020-11-03 10:06

退稅的話是在申報(bào)表里填嗎,帳要調(diào)嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-03 10:10

是的 紅沖你的收入和銷項(xiàng)就可以

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快賬用戶5383 追問 2020-11-03 14:47

那也不用對方給我們開票是嗎

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快賬用戶5383 追問 2020-11-03 14:47

那也不用對方給我們開票是嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-03 15:04

對方給你開發(fā)票? 不需要的

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你好 一塊開到發(fā)票了嗎
2020-11-03
同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行了
2020-12-09
你公司的營業(yè)范圍有服務(wù)類嗎? 要老板打2000元到你公章賬上。 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 借:其他應(yīng)收款-老板 貸:應(yīng)收賬款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-老板
2020-12-24
那個(gè)是一次性做收入的哈
2025-04-23
同學(xué)你好 這個(gè)的話 借銀行 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2020-10-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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