你好,是的,您的理解是正確的
公司的法人也是股東,是殘疾人,如果在公司任職受雇,可以享受雙倍抵扣工資的優(yōu)惠,而且減半征收個(gè)稅,如果是兼職的情況,是不是不可能雙倍抵扣工資,也不能享受優(yōu)惠
老師,我想咨詢一下您,正常情況下,從農(nóng)民伯伯手里收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品是9%的稅率,收購(gòu)之后用于加工13%稅率的商品,在生產(chǎn)過(guò)程中可以享受加計(jì)扣除1%的優(yōu)惠政策,我現(xiàn)在想問一下,如果從合作社手里購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品(合作社也是收購(gòu)的農(nóng)民的,不是自產(chǎn)自銷),并取得9%稅率的增值稅專用發(fā)票.也用于生產(chǎn)13%稅率的產(chǎn)品,能不能加計(jì)扣除1%.(兩個(gè)企業(yè)均為一般納稅人)
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,投資人工資薪金是不是不可以做入管理費(fèi)用中?如果沒有做入企業(yè)管理費(fèi)用中,在匯算清繳中可以享受6萬(wàn)減除嗎?如果投資人在其他公司購(gòu)買社保報(bào)了幾個(gè)月的收入,是不是也不能享受6萬(wàn)扣除
老師,你好。我們公司2022年4月認(rèn)定為科技型中小企業(yè),我們?cè)谏蟼€(gè)月的所得稅申報(bào)時(shí) “7.1 企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除(科技型中小企業(yè)按100%加計(jì)扣除) 填了”30955.17,現(xiàn)在收到提醒函 研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除額:30955.17 提示提 醒信息:您單位為企業(yè)所得稅查賬征收納稅人,《A200000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月 (季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表》中第7行“減:免稅收入、減計(jì)收入、加計(jì)扣除”中加計(jì)扣除 優(yōu)惠金額為1000的整數(shù)倍或者≤100000,可能存在享受不應(yīng)享受的優(yōu)惠事項(xiàng)的問題,這個(gè)是什么原因?
企業(yè)招用自主就業(yè)退役士兵,與其簽訂1年以上期限勞動(dòng)合同并依法繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的,自簽訂勞動(dòng)合同并繳納社會(huì)保險(xiǎn)當(dāng)月起,在3年內(nèi)按實(shí)際招用人數(shù)予以定額依次扣減增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加和企業(yè)所得稅優(yōu)惠。 以上優(yōu)惠政策,我司有一個(gè)員工是退伍軍人,2022年6月15日簽訂了三年期限的勞務(wù)并繳納社保。但他沒有工作滿一年,于今年5月19日離職,請(qǐng)問是否可享受此項(xiàng)稅收優(yōu)惠,如果能,能享受多少個(gè)月的。
董孝彬老師,借庫(kù)存商品265.49萬(wàn),借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額34.51萬(wàn),貸其他應(yīng)付款200萬(wàn),貸應(yīng)付賬款/銀行存款100萬(wàn),老師把進(jìn)項(xiàng)稅額填寫資產(chǎn)負(fù)債表那欄呢?
老師,請(qǐng)問一下:如果電子稅務(wù)局銀行存款帳戶備案沒有完成,會(huì)不會(huì)影響開增值稅專用發(fā)票?
公司開出一份發(fā)票,客戶沒用公對(duì)公打進(jìn)來(lái),用了兩個(gè)對(duì)私的打到我們對(duì)公的賬號(hào)進(jìn)來(lái),這個(gè)要怎么處理?對(duì)公司有影響嗎
準(zhǔn)備用于招標(biāo)的機(jī)動(dòng)車后期沒有使用屬于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn)范疇嗎
老師我們換電腦了,報(bào)個(gè)稅是不是要重新人員錄入呀
求助,誰(shuí)有根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表自動(dòng)生成現(xiàn)金流量表模板?急需
請(qǐng)問老師,公司監(jiān)事也必須要上社保嗎?有這要求嗎?沒有給他申報(bào)工資
掛靠社保幾個(gè)月然后離職,再申請(qǐng)失業(yè)金可行么
@董老師,在線么,求教學(xué)
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
那我已經(jīng)按照工資申報(bào)了,但沒有備案殘疾人,是不是要備案一下,更正一下個(gè)稅報(bào)表
你好,需要做備案的。你當(dāng)在職人員發(fā)放就可以了
備案前,已經(jīng)報(bào)過(guò)的個(gè)稅,要更正嗎?
你是以后準(zhǔn)備按照哪個(gè)稅種今后做申報(bào)
我的意思是一直再報(bào)這個(gè)人的個(gè)稅工資,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)是殘疾人,用更正之前的申報(bào)嗎
你之前如果按照正常個(gè)稅申報(bào)沒有享受就不用,反之就用