你好 比如你9月認(rèn)證了 那么發(fā)票原件附9月去 。 11月報(bào)銷 你就用報(bào)銷的支付回單做附件就行了。
老師發(fā)票全部提前勾選了,認(rèn)證了比如九月所屬期勾了那種報(bào)銷單后面的進(jìn)項(xiàng)的,然后呢這個(gè)報(bào)銷單又在十一月才會(huì)報(bào)銷,先抵扣了賬目報(bào)銷單附件發(fā)票聯(lián)又在十一月,這怎么做賬啊,前期沒單據(jù),有進(jìn)項(xiàng)
11月初勾選了一個(gè)發(fā)票,然后開了紅字信息表給銷售方,銷售方這個(gè)月開了紅字發(fā)票,我這提示本月收到紅字發(fā)票需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。目前還未申報(bào)所屬期10月增值稅。但我這邊填申報(bào)時(shí),將本月勾選抵扣的發(fā)票填入,然后在紅字信息那欄做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,為什么申報(bào)提示當(dāng)期開具紅字信息表需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出為0,這是什么原因哦?
早上好,想請(qǐng)教您一下:就是有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在本月抵扣頁面已經(jīng)勾選了(還沒有報(bào)銷入賬),目前是增值稅還沒有申報(bào),但是昨天對(duì)方發(fā)來了紅字確認(rèn)單,我在抵扣界面就這張票也撤銷不了,想問下這種情況的確認(rèn)單我是點(diǎn)拒絕還是確認(rèn)呢
老師請(qǐng)問:我22年勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,后來23年這張發(fā)票異常做了進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出,后來解除異常又更正申報(bào)退稅?,F(xiàn)在這個(gè)月這張發(fā)票又異常了,在電子稅務(wù)勾選模塊單獨(dú)勾選了這張票(當(dāng)月沒有銷項(xiàng)稅)、也修改了填、加正常發(fā)票同時(shí)勾選達(dá)到正負(fù)為零就不用補(bǔ)稅,提示老比對(duì)不通過。
老師請(qǐng)問:我22年勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,后來23年這張發(fā)票異常做了進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出,后來解除異常又更正申報(bào)退稅。現(xiàn)在這個(gè)月這張發(fā)票又異常了,在電子稅務(wù)勾選模塊單獨(dú)勾選了這張票(當(dāng)月沒有銷項(xiàng)稅)、也修改了填、加正常發(fā)票同時(shí)勾選達(dá)到正負(fù)為零就不用補(bǔ)稅,提示老比對(duì)不通過。
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時(shí)繳納消費(fèi)稅嗎?為什么收回時(shí)要把之前的再減去?
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時(shí)繳納消費(fèi)稅嗎?為什么要在銷售時(shí)繳納還要把之前交過的減去?
一般納稅人本月無收入,增值稅0申報(bào)嗎?
個(gè)體戶一般納稅人,繳納個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得稅稅率?
老師好,題目中的退稅率不是9%嗎,為什么答案要按10%?
老師,采用預(yù)收貨款的方式,增值稅納稅義務(wù)時(shí)間是貨物發(fā)出當(dāng)天嗎
老師,如果我們?cè)诙兑粲脗€(gè)體戶帶貨直播,個(gè)體戶要查賬征收的話,建議是注冊(cè)公司還是個(gè)體戶
如何把部分舊公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到新公司,業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)上怎么操作
初創(chuàng)公司稅務(wù)核定怎么操作呀
老師, 請(qǐng)問我們建設(shè)工廠交納的水土保持 補(bǔ)償費(fèi)計(jì)入什么科目