你好,這個(gè)得問下,你老板是沒收錢還是之前已經(jīng)收了。
老師在實(shí)務(wù)中,有些老板開了發(fā)票出去,但是沒見到有銀行對(duì)公收到的款項(xiàng),我做分錄是怎樣判斷老板收了現(xiàn)金還是沒收,掛借方應(yīng)收賬款還是怎么樣嗎
老師:應(yīng)收賬款原來的賬,老板說收回來沒有下到賬,還有應(yīng)付賬款也是說原來付了會(huì)計(jì)沒有下到賬,老板現(xiàn)在叫我把這些清理掉去,我要怎么做啊老師
老師,還有個(gè)問他,前期老板私戶收到工程款后轉(zhuǎn)入公司對(duì)公戶了,當(dāng)時(shí)做的分錄是:借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 后面這筆款又從老板的私戶退還給對(duì)方老板了的,我現(xiàn)在這筆款項(xiàng)要怎樣做才能避稅,沒得問題情況下消賬呢?
剛接手一家公司,查了賬上有些應(yīng)收之前實(shí)際現(xiàn)金已經(jīng)收到,但沒有做賬一直掛在應(yīng)收借方,還有有些應(yīng)收重復(fù)收款了(有做了現(xiàn)金收款,又做了銀行收款)掛在應(yīng)收貸方,現(xiàn)在以前的會(huì)計(jì)要我把這些應(yīng)收的借貸方做一筆對(duì)沖賬,差額用現(xiàn)金來補(bǔ)充,我能這樣操作嗎?
老師,公司公戶收到了一筆款,沒有開票,我分錄是這樣做的,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款_XX公司,這樣做可以嗎
老師,稅務(wù)師的財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì),在學(xué)習(xí)債務(wù)重組的時(shí)候,長(zhǎng)期股權(quán)投資,在什么時(shí)候?qū)儆诮鹑谫Y產(chǎn),什么時(shí)候不屬于
老師好,今天專管員說我們23年度的有張發(fā)票需要剔除來,是發(fā)票有問題,這個(gè)是縱以前年度損益去調(diào)整嘛,是張餐票
宋老師,終于明白了,您的意思是說我剛好抵扣了,然后又做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,等于不用交稅是這個(gè)意思吧,遺漏了抵扣這個(gè)環(huán)節(jié)
老師,我做賬按發(fā)票上的大類做賬可以嗎
請(qǐng)問有沒有公司安排車輛接送的記錄表格呀 就是體現(xiàn)車牌,員工姓名,和坐車天數(shù)這樣的
金蝶里面工程施工只有個(gè)工程施工,買的材料要在工程施工下面再添加一個(gè)明細(xì)科目材料嗎?各種不同的材料要寫不同的三級(jí)科目嗎?這樣是不是要添加很多科目。每種材料一個(gè)科目嗎
日化用品比如說洗發(fā)露什么的,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票單位是件,如果一件是4瓶,開銷項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候可以開成4瓶嗎
企業(yè)員工給公司墊付代購的辦公用品,使用了優(yōu)惠卷,報(bào)銷時(shí)候是按照優(yōu)惠后的金額報(bào)銷?還是按照優(yōu)惠前的報(bào)銷?
9.5號(hào)做的新員工社保轉(zhuǎn)入,9.6號(hào)員工離職,能把他的社保轉(zhuǎn)入撤銷掉嗎?不交
老師,一臨時(shí)勞務(wù)工給我們做業(yè),知道做業(yè)總額,但現(xiàn)在還不能夠付款,現(xiàn)在他先預(yù)支部分款,請(qǐng)問可以給嗎?需要什么附件?寫什么單?借支單嗎
那老師如果代理記賬公司呢,不是憑票做賬嗎,現(xiàn)實(shí)中只要是開了票出去,對(duì)公沒收到款的都要問老板確認(rèn)嗎
都要問企業(yè)的負(fù)責(zé)人。
一般會(huì)計(jì)做帳的時(shí)候,誰給他的原始憑證?具體的業(yè)務(wù)需要問下交接人。
那老師還想問一下季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,有的是跟據(jù)利潤表數(shù)據(jù)填的,是填本年累計(jì)數(shù)還是本期嗎
你好 利潤表本月三個(gè)月的合計(jì) 本年累計(jì)是1-本月份合計(jì)
那報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤表,資產(chǎn)負(fù)債表都是按本年累計(jì)報(bào)嗎
你好,利潤表本月是三個(gè)月的,合計(jì)本年累計(jì)才是一道本年份的累計(jì) 資產(chǎn)負(fù)債表,直接看季度末的那個(gè)月就可以。
好的,謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。