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老師在實(shí)務(wù)中,有些老板開了發(fā)票出去,但是沒見到有銀行對(duì)公收到的款項(xiàng),我做分錄是怎樣判斷老板收了現(xiàn)金還是沒收,掛借方應(yīng)收賬款還是怎么樣嗎

2020-11-01 18:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-01 18:29

你好,這個(gè)得問下,你老板是沒收錢還是之前已經(jīng)收了。

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快賬用戶6358 追問 2020-11-01 18:37

那老師如果代理記賬公司呢,不是憑票做賬嗎,現(xiàn)實(shí)中只要是開了票出去,對(duì)公沒收到款的都要問老板確認(rèn)嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-01 18:37

都要問企業(yè)的負(fù)責(zé)人。

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齊紅老師 解答 2020-11-01 18:38

一般會(huì)計(jì)做帳的時(shí)候,誰給他的原始憑證?具體的業(yè)務(wù)需要問下交接人。

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快賬用戶6358 追問 2020-11-01 18:46

那老師還想問一下季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,有的是跟據(jù)利潤表數(shù)據(jù)填的,是填本年累計(jì)數(shù)還是本期嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-01 18:52

你好 利潤表本月三個(gè)月的合計(jì) 本年累計(jì)是1-本月份合計(jì)

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快賬用戶6358 追問 2020-11-01 19:04

那報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤表,資產(chǎn)負(fù)債表都是按本年累計(jì)報(bào)嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-01 19:06

你好,利潤表本月是三個(gè)月的,合計(jì)本年累計(jì)才是一道本年份的累計(jì) 資產(chǎn)負(fù)債表,直接看季度末的那個(gè)月就可以。

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快賬用戶6358 追問 2020-11-01 19:07

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-01 19:10

不用客氣的,工作愉快。

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你好,這個(gè)得問下,你老板是沒收錢還是之前已經(jīng)收了。
2020-11-01
你好;? ? 你這個(gè)確實(shí)有現(xiàn)金收款的話; 你沒有及時(shí)去沖應(yīng)收賬款 ; 你 可以用現(xiàn)金去處理; 如果 對(duì)方?jīng)]有支付那么多; 你這樣用現(xiàn)金沖; 會(huì)導(dǎo)致你賬實(shí)不符合現(xiàn)金的? ?
2022-08-12
你好 ; 你們?yōu)槭裁词盏搅诉€要退還給對(duì)方; 你這樣分錄 都不對(duì)哦
2021-09-07
您好,客戶都付了,當(dāng)然把應(yīng)收沖平,客戶不欠錢,掛其他應(yīng)收款-老板,是老板欠公司的錢,
2024-12-21
你好; 去年沒有做成本費(fèi)用;這個(gè)報(bào)名費(fèi)是你成本還是費(fèi)用科目的?你23年結(jié)賬沒;意思要在24年做賬嗎
2024-04-09
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