學(xué)員您好,關(guān)于您的問(wèn)題解答如下: 如果不用了,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理 祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利,一帆風(fēng)順
固定資產(chǎn)折舊完了,賬目怎么處理?
固定資產(chǎn)如果折舊完了怎么處理,就是賬面按年限已經(jīng)折舊完了,
固定資產(chǎn)折舊完了需要怎么處理
折舊完了固定資產(chǎn)怎么做賬務(wù)處理
老師,固定資產(chǎn)折舊完了,固定資產(chǎn)還在使用,需要怎么做相應(yīng)的賬務(wù)處理,科目怎么寫
權(quán)益法下,賺了計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”,那么虧了計(jì)哪個(gè)科目呢?
你好,老師!應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬上二級(jí)明細(xì)只有工資,沒(méi)有其他,但在生產(chǎn)成本和管理費(fèi)用明細(xì)賬里都有工資,福利費(fèi),社保等,這個(gè)會(huì)計(jì)除了工資,其他都沒(méi)計(jì)入應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,那么匯算清繳時(shí)填A(yù)105050表中的福利費(fèi)社保經(jīng)費(fèi)等要是按應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬填是沒(méi)數(shù)的,要是按生產(chǎn)成本和管理費(fèi)用填是有數(shù)的,我按哪個(gè)填呢?
老師,我們每個(gè)月發(fā)一次安全獎(jiǎng)和周衛(wèi)生獎(jiǎng)。都是以現(xiàn)金發(fā)放。我還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)入制造費(fèi)用—福利費(fèi)
老師,所得稅匯算清繳時(shí),信息表這里顯示與登記不一致,如何查看原登記信息?謝謝老師
賣建筑材料的,學(xué)什么行業(yè)的實(shí)操課?
股東分紅記入哪個(gè)科目哪個(gè)明細(xì)科目?
匯算清繳時(shí),營(yíng)銷服務(wù)費(fèi) 填在期間費(fèi)用的什么地方?
老師報(bào)企業(yè)個(gè)稅是下什么軟件?在那下?
變更營(yíng)業(yè)范圍需要辦理銀行變更嗎?
2025年做2024年匯算清繳被認(rèn)定為不是小微企業(yè),那2025年預(yù)繳所得稅還可以是小微企業(yè)嗎
如果還在使用呢?
折舊已提完,應(yīng)停止計(jì)提該設(shè)備的折舊,設(shè)備可繼續(xù)使用。即已計(jì)提完折舊但仍然使用的固定資產(chǎn),不在計(jì)提折舊...賬務(wù)上不需做處理,因?yàn)?,既不需要?jì)提折舊,也不需做固定資產(chǎn)清理處理。待設(shè)備報(bào)廢時(shí),做固定資產(chǎn)清理即可,即在報(bào)廢時(shí)按固定資產(chǎn)清理處理賬務(wù)。
希望可以幫助到您
固定資產(chǎn)清理的時(shí)候,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
借:固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)減值損失 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)借:現(xiàn)金等 貸:固定資產(chǎn)清理將固定資產(chǎn)清理余額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入/支出 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入 或: 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
如果固定資產(chǎn)原值10000,殘值500,折舊完,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候,沒(méi)有賣,直接扔掉。那么會(huì)計(jì)分錄是這樣:借 :固定資產(chǎn)清理 500,借:累計(jì)折舊 9500 貸:固定資產(chǎn)10000。 借:營(yíng)業(yè)外支出 500 貸:固定資產(chǎn)清理 500。這樣寫對(duì)嗎?
對(duì)的,您的理解正確
好的,謝謝老師
您太客氣了,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利