同學(xué)您好,您是內(nèi)賬的話,需要知道的數(shù)據(jù)需要根據(jù)他們的實(shí)際情況的,一般情況下是某某學(xué)員具體還有多少課時(shí),還有賬上應(yīng)收未收或應(yīng)付未付的,固定資產(chǎn),應(yīng)付工資,實(shí)際的投資款等的余額
老師,我們公司是少兒英語(yǔ)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),前股東收了費(fèi)捐錢跑了,現(xiàn)在老板接手繼續(xù)經(jīng)營(yíng),記賬,報(bào)表數(shù)據(jù)都沒(méi)有了,那我現(xiàn)在從今年一月開始補(bǔ)做內(nèi)帳,我需要知道去年12月末那些科目期末余額結(jié)轉(zhuǎn)到今年一月初期初余額,才能保持借貸平衡
老師 我碰到一家公司需要注銷 但是注銷不了 原因是19年會(huì)計(jì)報(bào)表8月是有固定資產(chǎn)的 但是到了9月固定資產(chǎn)沒(méi)了 報(bào)表上卻沒(méi)有體現(xiàn)處置固定資產(chǎn) 。翻看了之前的申報(bào)記錄才知道19年5月開始換人報(bào)稅了 但沒(méi)有延續(xù)4月的數(shù)據(jù) 每個(gè)月申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)據(jù)都和起初一樣 利潤(rùn)表都是零申報(bào) 到9月可能因?yàn)橐N把不能有余額的科目都變?yōu)榱? 但是那些科目余額怎么處理的看不出來(lái) 現(xiàn)在稅務(wù)就只是提示固定資產(chǎn)沒(méi)有體現(xiàn)處置不能注銷 這種情況應(yīng)該怎么辦
我公司是勞務(wù)派遣公司,采用的一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅。其中一家客戶要求開差額征稅-全額開票的普票,去年6月和7月的工資一直到昨天才算是結(jié)款發(fā)放,但是服務(wù)費(fèi)是一直拖欠狀態(tài),工資和服務(wù)費(fèi)的發(fā)票都已經(jīng)開給對(duì)方,我是今年一月份來(lái)這家公司的,之前一直找的代理記賬公司,現(xiàn)在公司想把內(nèi)賬做起來(lái),把外賬接過(guò)來(lái),外賬給的截止到2023年12月末的科目余額表的往來(lái)賬與實(shí)際的對(duì)應(yīng)不上,我是發(fā)函詢證客戶了,但是現(xiàn)在發(fā)工資了,我不知道她們確認(rèn)收入的時(shí)候有沒(méi)有計(jì)提成本,成本部分的增值稅是繳納了,還是已經(jīng)沖回了,聯(lián)系外賬詢問(wèn),外賬換新手了說(shuō)看賬上沒(méi)有計(jì)提成本,我應(yīng)該去哪查能查出來(lái)這部分的稅到底是什么情況了?是讓對(duì)方查詢往年當(dāng)季交稅的明細(xì)嗎?求老師指點(diǎn)!
我公司是勞務(wù)派遣公司,采用的一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅。其中一家客戶要求開差額征稅-全額開票的普票,去年6月和7月的工資一直到昨天才算是結(jié)款發(fā)放,但是服務(wù)費(fèi)是一直拖欠狀態(tài),工資和服務(wù)費(fèi)的發(fā)票都已經(jīng)開給對(duì)方,我是今年一月份來(lái)這家公司的,之前一直找的代理記賬公司,現(xiàn)在公司想把內(nèi)賬做起來(lái),把外賬接過(guò)來(lái),外賬給的截止到2023年12月末的科目余額表的往來(lái)賬與實(shí)際的對(duì)應(yīng)不上,我是發(fā)函詢證客戶了,但是現(xiàn)在發(fā)工資了,我不知道她們確認(rèn)收入的時(shí)候有沒(méi)有計(jì)提成本,成本部分的增值稅是繳納了,還是已經(jīng)沖回了,聯(lián)系外賬詢問(wèn),外賬換新手了說(shuō)看賬上沒(méi)有計(jì)提成本,我應(yīng)該去哪查能查出來(lái)這部分的稅到底是什么情況了?是讓對(duì)方查詢往年當(dāng)季交稅的明細(xì)嗎?求老師指點(diǎn)!
有什么辦法能不用ca進(jìn)開票軟件上報(bào)匯總就報(bào)稅呢?今天截止日期,一直沒(méi)有開票的公司,明天可以補(bǔ)申報(bào)嘛
老師 我公司是小規(guī)模納稅人 第二季度開了專票 增值稅稅金已經(jīng)扣掉了 今天把第二季度專票紅沖沖掉 增值稅可以申請(qǐng)退稅嗎?
老師好,就是想學(xué)會(huì)計(jì)但怕滑檔,第二志愿是優(yōu)先選擇大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理還是會(huì)計(jì)信息管理,畢業(yè)后想從事會(huì)計(jì)
老師,我們是一般納稅人的,我這樣做分錄是不是錯(cuò)了?一般納稅人普票也是要做進(jìn)項(xiàng)稅和銷賬稅嗎?
老師,我們老板是不是很過(guò)分。我上星期四跟他提離職,說(shuō)上完周五最后一天就不做了,他同意了。然后我在干活他又走過(guò)來(lái)跟我說(shuō),讓我堅(jiān)持到7月底,因?yàn)榇笳髌谶^(guò)后下半個(gè)月輕松點(diǎn),讓我輕松點(diǎn)。但是今天是15號(hào),下午告訴我,說(shuō)明天就不用來(lái)了,辦交接。啥人呀
老師,降溫費(fèi)一天10塊錢,根據(jù)考勤發(fā)放,如果現(xiàn)在一次發(fā)放三個(gè)月,最后請(qǐng)假可以從工資里扣除嗎?降溫費(fèi)是單獨(dú)核算科目
你好,小規(guī)模增值稅稅率是3%減按1%征收,記賬的時(shí)候,季度未滿30萬(wàn)免交,那增值稅免稅額應(yīng)該是1%還是3%?
老師,分支機(jī)構(gòu)咋備案
人力資源的新公司一開始的工商處理,資金認(rèn)繳,建賬流程有嗎?
我們的貿(mào)易小公司是老板墊付的借款,6月份先租房,裝修,買辦公用品,6.26號(hào)注冊(cè)登記好了,7.9號(hào)辦理開戶基本戶,大概7.18號(hào)第一筆投資款到位。當(dāng)時(shí)老板是用微信轉(zhuǎn)賬給我5萬(wàn),裝修、購(gòu)買辦公用品都是從我的微信和支付寶付款的。請(qǐng)問(wèn)老板墊付的錢我怎么做憑證? 借款時(shí)寫: 借:其他應(yīng)收款-我的名字 貸:其它應(yīng)付款-老板的名字 還款時(shí): 借:其它應(yīng)付款-老板名字 貸:銀行存款 裝修、購(gòu)買辦公用品時(shí): 借:固定資產(chǎn)-電腦等 貸:其它應(yīng)收款-我的名字 老師你幫我看看這樣寫對(duì)嗎?
老師,是固定資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊余額都得結(jié)轉(zhuǎn)下一年嗎?
您好,是的,是這樣的
老師,現(xiàn)在實(shí)收資本是認(rèn)繳制,現(xiàn)任股東個(gè)人打進(jìn)來(lái)的款項(xiàng),是作為借款合適?還是實(shí)收資本合適?如果注冊(cè)公司的時(shí)候注冊(cè)資本是100萬(wàn),現(xiàn)任股東每次打公帳上的錢都備注投資款,是不是轉(zhuǎn)夠100萬(wàn),就是注冊(cè)資本到位了呢?注冊(cè)資本金額大小不能變嗎?不能用來(lái)公司開銷嗎?
公帳上永遠(yuǎn)都得有100注冊(cè)資本,不能動(dòng)用?
是的,是可以這樣操作的,注冊(cè)資本進(jìn)帳以后是可以正常開銷的