同學您好,您是內(nèi)賬的話,需要知道的數(shù)據(jù)需要根據(jù)他們的實際情況的,一般情況下是某某學員具體還有多少課時,還有賬上應(yīng)收未收或應(yīng)付未付的,固定資產(chǎn),應(yīng)付工資,實際的投資款等的余額
老師,我們公司是少兒英語培訓機構(gòu),前股東收了費捐錢跑了,現(xiàn)在老板接手繼續(xù)經(jīng)營,記賬,報表數(shù)據(jù)都沒有了,那我現(xiàn)在從今年一月開始補做內(nèi)帳,我需要知道去年12月末那些科目期末余額結(jié)轉(zhuǎn)到今年一月初期初余額,才能保持借貸平衡
老師 我碰到一家公司需要注銷 但是注銷不了 原因是19年會計報表8月是有固定資產(chǎn)的 但是到了9月固定資產(chǎn)沒了 報表上卻沒有體現(xiàn)處置固定資產(chǎn) 。翻看了之前的申報記錄才知道19年5月開始換人報稅了 但沒有延續(xù)4月的數(shù)據(jù) 每個月申報的資產(chǎn)負債表期末數(shù)據(jù)都和起初一樣 利潤表都是零申報 到9月可能因為要注銷把不能有余額的科目都變?yōu)榱? 但是那些科目余額怎么處理的看不出來 現(xiàn)在稅務(wù)就只是提示固定資產(chǎn)沒有體現(xiàn)處置不能注銷 這種情況應(yīng)該怎么辦
我公司是勞務(wù)派遣公司,采用的一般計稅和簡易計稅。其中一家客戶要求開差額征稅-全額開票的普票,去年6月和7月的工資一直到昨天才算是結(jié)款發(fā)放,但是服務(wù)費是一直拖欠狀態(tài),工資和服務(wù)費的發(fā)票都已經(jīng)開給對方,我是今年一月份來這家公司的,之前一直找的代理記賬公司,現(xiàn)在公司想把內(nèi)賬做起來,把外賬接過來,外賬給的截止到2023年12月末的科目余額表的往來賬與實際的對應(yīng)不上,我是發(fā)函詢證客戶了,但是現(xiàn)在發(fā)工資了,我不知道她們確認收入的時候有沒有計提成本,成本部分的增值稅是繳納了,還是已經(jīng)沖回了,聯(lián)系外賬詢問,外賬換新手了說看賬上沒有計提成本,我應(yīng)該去哪查能查出來這部分的稅到底是什么情況了?是讓對方查詢往年當季交稅的明細嗎?求老師指點!
我公司是勞務(wù)派遣公司,采用的一般計稅和簡易計稅。其中一家客戶要求開差額征稅-全額開票的普票,去年6月和7月的工資一直到昨天才算是結(jié)款發(fā)放,但是服務(wù)費是一直拖欠狀態(tài),工資和服務(wù)費的發(fā)票都已經(jīng)開給對方,我是今年一月份來這家公司的,之前一直找的代理記賬公司,現(xiàn)在公司想把內(nèi)賬做起來,把外賬接過來,外賬給的截止到2023年12月末的科目余額表的往來賬與實際的對應(yīng)不上,我是發(fā)函詢證客戶了,但是現(xiàn)在發(fā)工資了,我不知道她們確認收入的時候有沒有計提成本,成本部分的增值稅是繳納了,還是已經(jīng)沖回了,聯(lián)系外賬詢問,外賬換新手了說看賬上沒有計提成本,我應(yīng)該去哪查能查出來這部分的稅到底是什么情況了?是讓對方查詢往年當季交稅的明細嗎?求老師指點!
您好老師,單位投資一個項目,投資32萬,后發(fā)現(xiàn)對方未把資金作為股權(quán)而是計入了借款,我們要追回資金,對方無資金給我們,把設(shè)備抵押給我們,以物抵帳,相當于我們花錢購買設(shè)備,而不是雙方投資的形式,我們當時投資做賬是借:長期股權(quán)投資32萬貸:銀行存款32萬。請問這種情況如何做賬?對方還有一種情況,就是抵押19萬的設(shè)備,剩余13萬是門市裝修的費用,單獨開一張裝飾裝修費的發(fā)票,如果是這樣如何入賬?對方把門市抵押給我們,我們后續(xù)以出租的形式租給對方繼續(xù)使用,這種情況收到租金如何做賬?
是借固定資產(chǎn)19萬,長期待攤費用13萬貸其他應(yīng)收款32萬嗎
您好老師,單位投資一個項目,投資32萬,后發(fā)現(xiàn)對方未把資金作為股權(quán)而是計入了借款,我們要追回資金,對方無資金給我們,把設(shè)備抵押給我們,以物抵帳,相當于我們花錢購買設(shè)備,而不是雙方投資的形式,我們當時投資做賬是借:長期股權(quán)投資32萬貸:銀行存款32萬。請問這種情況如何做賬?對方還有一種情況,就是抵押19萬的設(shè)備,剩余13萬是門市裝修的費用,單獨開一張裝飾裝修費的發(fā)票,如果是這樣如何入賬?對方把門市抵押給我們,我們后續(xù)以出租的形式租給對方繼續(xù)使用,這種情況收到租金如何做賬?
交易性金融資產(chǎn)的賬面價值為100萬元(其中成本110萬元,公允價值變動貸方余額10萬元),公允價值為105萬元。為什么債務(wù)重組入賬價值為110萬元
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學食堂配送蔬菜和肉。7月份大學生放暑假了,我們項目上也跟著放暑假了。我們正常上班周末是單雙休。8月25號開始上班,剛好8月最后一個周末是單休。請問我在做8月工資表的時候,每個人應(yīng)該按照出勤幾天來算工資?8月有31天,比如5000的工資,那8月份應(yīng)發(fā)放5000/31*7來算嗎?雖然周天是休息,那周天需要按照出勤來算工資嗎?正常周末應(yīng)該是帶薪的吧?
老師,零售業(yè)大雨把商品浸壞了,商品已報損。保險公司可以賠付,但錢還沒有到賬。應(yīng)怎樣做分錄?錢到賬后又怎樣做分錄?
必考真題在哪里可以看回放
我現(xiàn)在不是很理解存量留底和增量留底,我舉個例子啊,2019年3月31日期末留抵稅額為100萬。2024年4月末留底稅額為200萬。請問這個是不是增量留底?請問他這個4月末200萬是需要分分別計算嗎?100萬是存量留底,100萬是增量留底嗎?假如進項構(gòu)成比是64%。他是一般企業(yè)不是制造企業(yè)的。該怎么計算?100*64%*100%+100*64%*60%這樣算對嗎
單位投資一個地方32萬,做賬是借:長期股權(quán)投資32萬貸:銀行存款32萬,后發(fā)現(xiàn)對方并未把我們的投資金額算做股權(quán)而記入了借款,我們要把錢追回,對方?jīng)]有資金退回,要以物抵債,32萬的固定資產(chǎn)(設(shè)備)抵給我們,這種情況如何做賬?
老師,只要是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者,他無論是小規(guī)模,還是一般納稅人,都可以開具免稅普票吧
老師,是固定資產(chǎn)原值和累計折舊余額都得結(jié)轉(zhuǎn)下一年嗎?
您好,是的,是這樣的
老師,現(xiàn)在實收資本是認繳制,現(xiàn)任股東個人打進來的款項,是作為借款合適?還是實收資本合適?如果注冊公司的時候注冊資本是100萬,現(xiàn)任股東每次打公帳上的錢都備注投資款,是不是轉(zhuǎn)夠100萬,就是注冊資本到位了呢?注冊資本金額大小不能變嗎?不能用來公司開銷嗎?
公帳上永遠都得有100注冊資本,不能動用?
是的,是可以這樣操作的,注冊資本進帳以后是可以正常開銷的