借銀行存款 貸其他收入 應(yīng)交稅費(fèi)
老師,您好!我們跟別的單位借款,要給人家一個月一分五利息,請問這個利息他們要給我們開發(fā)票嗎?
老師,我們是非營利組織的單位,我們單位把錢借給別的單位,并且每個月有付給我們利息,我們該如何做會計分錄?
老師你好,我公司給別的單位打的土地預(yù)付款,結(jié)果沒有土地沒談成,現(xiàn)在人家公司退我們預(yù)付款并給我們利息我該如何做賬?
各位老師,請問校內(nèi)資助的計提分錄怎么寫?我們是非盈利組織。我看有一些用的事業(yè)單位的會計是借:事業(yè)支出,貸:其他應(yīng)付款_校內(nèi)資助資金。但是我們這個非營利性沒有這個科目。
老師,麻煩問一下我們單位收到其他單位給我們單位開具的勞務(wù)費(fèi)專票,但錢我單位還沒有付給他們,這個應(yīng)該怎么做分錄,最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師我們單位安裝的光伏發(fā)電,白天用的光伏電,晚上用的國網(wǎng)電,電用在兩個項(xiàng)目上,這怎么分?jǐn)偝杀?/p>
生產(chǎn)企業(yè)這個月不小心報了免抵,下個月不想交附加稅怎么辦
房產(chǎn)稅計稅依據(jù)原值到底包含契稅不
老師,您好麻煩解答下這道題,答案講的是處置費(fèi)用現(xiàn)值和終值的差額,但是差額應(yīng)該是20000-2840=17160元呀,也不是2840呀,這里不理解,麻煩老師講解下,謝謝!
應(yīng)交稅費(fèi)—(應(yīng)交個人所得稅)是登記在三欄式,還是登記在應(yīng)交增值稅明細(xì)賬?
老師,我是小規(guī)模,請問,我這個成本都沒有票,工資薪金少,就一個人,沒有折舊費(fèi)得怎么調(diào)整才能對我公司有利
老師,你好,海南注冊公司,我們公司地址用的朋友公司的地址,在海南說是要上門可查公司地址,我們同時一個地址注冊多家公司,可以嗎?
房產(chǎn)稅計稅依據(jù)包含契稅嗎
老師您好,老板的親戚在辦公室開的空調(diào)溫度比較低,差點(diǎn)為這個兩個人發(fā)生予盾,老師想聽聽您的看法
@董孝彬老師,別的老師別回答,那也沒人知道真的是不是老板付的款呀,老板娘付的呢,都是他家的錢呀?
老師,怎么會產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)呢?
利息收入需要交增值稅的。
還有非營利組織的借款給別人取得的利息收入,不是計入籌資費(fèi)用嗎?
你好,你們的利息費(fèi)用是籌資費(fèi)用。