 
                            你好 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),不一定同類業(yè)務(wù)的才能夠抵扣

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,一般納稅人原材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票增值稅13%,而我們開給建筑公司只要9%專票,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人可以開13%和9%的專票嗎?那銷項(xiàng)9%的話,進(jìn)項(xiàng)13%可以抵扣嗎?
建筑一般納稅人開9個(gè)點(diǎn)654500工程普票,材料票13個(gè)點(diǎn)專票需要多少來(lái)抵扣。怎么計(jì)算
一般納稅人 收到的13%材料專票 可以抵扣9%的工程專票嗎
一般納稅人開出9%的專票,收進(jìn)項(xiàng)13%專票,可以抵扣多少?全部抵扣還是只能抵9%
土方工程開9%的專票,油料13%的進(jìn)項(xiàng),可以抵扣嗎?
 
                公司名下路虎車20處買來(lái)有60萬(wàn)左右,現(xiàn)在老板女兒要換車,賣了,他們二手車公司開票1萬(wàn)元,這樣可合適
公司開票400多萬(wàn),接了一個(gè)項(xiàng)目如果開票的話就超過(guò)500萬(wàn),準(zhǔn)備開一個(gè)分公司,總公司和分公司合計(jì)金額超過(guò)500萬(wàn),會(huì)判定為一般納稅人嗎
老師,公司支付給員工的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金需要合并工資薪金申報(bào)個(gè)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn),今匯算清繳后繳了4千元的所得稅,我是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目做的賬,但資產(chǎn)負(fù)債表上的期末未分配利潤(rùn)就不等于期初未分配利潤(rùn)加利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn),這個(gè)需要調(diào)嗎?
建筑行業(yè),吊車和隨車吊臨時(shí)租賃,屬于濕租嗎?開具發(fā)票可以按照建筑服務(wù)類開發(fā)票嗎?而不是按照有行動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃來(lái)開!這個(gè)說(shuō)法對(duì)嗎?
老師,這個(gè)具體要怎么回復(fù)和說(shuō)明呢,謝謝
請(qǐng)問(wèn) 機(jī)票可以開專票嗎?
學(xué)校開非稅發(fā)票 ,學(xué)生考試費(fèi)開了一張票,已經(jīng)交費(fèi)了,財(cái)務(wù)科要求退掉,重新一張一張開票,需要寫一個(gè)退付說(shuō)明,這個(gè)說(shuō)明怎么寫呀
以前年度多計(jì)提銷項(xiàng)稅額0.02元,該怎么調(diào)整
咨詢下:酒類發(fā)票,如果發(fā)票上缺少數(shù)量、單價(jià),可以報(bào)銷嗎?


好的 那如果進(jìn)項(xiàng)專票上的材料和銷項(xiàng)專票的材料不一樣呢 意思就是我們沒(méi)有進(jìn)來(lái)這個(gè)東西怎么賣出了 可以嗎
可以抵扣的沒(méi)問(wèn)題