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老師,您好。小規(guī)模納稅人企業(yè),成立幾年了但因為老板沒有財務意識,剛開始沒有財務人員管理,未建賬但已開票申報,想今年重新建賬,銀行存款按年末余額做期初數(shù),那收到往年的應收賬款,要怎么做分錄?借銀行存款,貸方是?因為是往年的按正常已經(jīng)做當年主營業(yè)務收入申報了,又沒有做掛賬,要放什么科目合適?

2020-10-30 10:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-30 10:13

那你這個期初之前掛應收賬款嗎?

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快賬用戶1620 追問 2020-10-30 10:45

除了銀行設置期初數(shù),其他的都沒有設置,因為不確定有多少應收掛賬

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齊紅老師 解答 2020-10-30 10:48

那這個你期初是不是直接掛未分配利潤? 借應收 貸未分配利潤,之后做借銀行 貸應收吧

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那你這個期初之前掛應收賬款嗎?
2020-10-30
同學你好,可以調(diào)整期初金額
2023-10-11
你好,增值稅銷售額和所得稅的銷售額最好是一樣的,你能調(diào)整成一樣的,最好能調(diào)整你收入少做了的情況下,建議你匯算期將納稅調(diào)增 之前寫一個說明可以,但是現(xiàn)在寫說明應該也不可以的,必須調(diào)整。
2023-06-14
您好 外幣賬戶的銀行存款余額跟實際銀行存款余額不一致的 收到外幣的時候要換算為人民幣入賬 借 銀行存款-美元戶 外幣金額*外幣匯率 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2019-10-24
你好,學員,這個沒事的
2022-10-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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