那你這個期初之前掛應收賬款嗎?
老師,您好。小規(guī)模納稅人企業(yè),成立幾年了但因為老板沒有財務意識,剛開始沒有財務人員管理,未建賬但已開票申報,想今年重新建賬,銀行存款按年末余額做期初數(shù),那收到往年的應收賬款,要怎么做分錄?借銀行存款,貸方是?因為是往年的按正常已經(jīng)做當年主營業(yè)務收入申報了,又沒有做掛賬,要放什么科目合適?
#提問# ,請問老師,某老板有一家公司一直未經(jīng)營,沒有做賬,也沒有開過票,一直零申報,但由于前兩年某自然人因為一些原因其個人名義無法向銀行申請貸款,在該公司老板即法人同意后,該自然人就借用這家公司的名義申請了一筆國內(nèi)J銀行貸款,這筆J銀行貸款得資金用于該自然人的其它銀行貸款還款,貸款發(fā)生后該自然人每月都按時轉(zhuǎn)錢進該公司對公賬戶進行還款,而在此期間該公司也未曾做賬,以零申報方式進行申報,現(xiàn)在該公司因為資源引入而開始產(chǎn)生業(yè)務,需要申請一般納稅人并開具發(fā)票,也會正式啟用做賬,那筆J銀行貸款得賬要怎么做才會比較合理?
老師,請問一下一般納稅人個體戶查賬征收的,2019年的公司,匯算清繳成本是亂報的,財務報表沒有申報過,2020年有業(yè)務,但是以前會計從來不做賬,我是從2021.8月接回來的,為了財務報表跟申報一樣,我做了一到6月的開票,跟進項與財務報表一致,購入借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應付賬款 待核算, 開票 借應收賬款待核算 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額 我打印了2021年1-6月的流水,購入商品的應付賬款都銀行付款了,我應該怎么調(diào)整這個分錄吖。
老師 我們是去年8月申請的個體戶執(zhí)照,,是查賬征收的,但是一直沒有建帳,我就想問去年8月到今年的3月31號開票的都是有1個點稅率的,我做憑證的時候,做借銀行存款貸主營業(yè)務收入 應交稅金因為我們是沒有超過45萬,月底我這個應交稅金要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面是吧我的問題是 我每個季度都是按票面金額報稅和個人所得稅的,那我現(xiàn)在賬面上的營業(yè)外收入和我報的個人所得稅有關系么
老師您好,我公司當年利潤表收入和當年增值稅納稅申報表的銷售額不一致,原因如下:當年增值稅銷售額為開票金額,該開票金額于上年做了借方應收賬款,貸方?jīng)_減了主營業(yè)務成本;本年開票時借方銀行存款,貸方應收賬款,并借方主營業(yè)務成本,貸方應交增值稅-銷項稅,沒有走收入科目,所以導致收入和增值稅納稅申報表銷售額對不上,稅務局現(xiàn)在要求提交自查報告,請問這個是否有稅務問題。稅是正常交了,只是當時沒有確認收入并交稅,第二年開票才交稅的
你好,老師,我想問一下稅務局那邊來做納稅評估,現(xiàn)在說要讓我做22年之前印花稅申報,我這個要怎樣處理
結轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本需要憑證嗎,憑證是什么?
老師你好,公司可不可以借現(xiàn)金給員工發(fā)工資
先考實物然后經(jīng)濟法是不老師
應收賬款確定收不回來,做了營業(yè)外支出,稅法上成本是不是要調(diào)整應納稅所得額
利潤表里面的應付增值稅不對,抵扣的那部分沒有沖掉, 怎么做分錄啊
老師收到一張發(fā)票,對方的稅號不對,可以用嗎
工商年報凈利潤是按調(diào)整后寫還是沒調(diào)整前寫?
老師,你好,我們公司有個員工1月-4月的工資,在不知情的情況下老板用自己的錢給發(fā)了,現(xiàn)在想著從公戶給發(fā),進公司成本,那之前的個稅能補報嗎,該怎么處理呀
新辦公司,只有一個投資人,從電腦上一照一碼登記時顯示投資總額與投資方信息中投資金額之和不同,咋回事?
除了銀行設置期初數(shù),其他的都沒有設置,因為不確定有多少應收掛賬
那這個你期初是不是直接掛未分配利潤? 借應收 貸未分配利潤,之后做借銀行 貸應收吧