久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,年前采購的貨物已付首款,貨物已收到并賣出開了票,但年后才收到了成本票和付了尾款,這種該怎么做賬啊

2020-10-30 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-30 10:01

您好,入庫按暫估,正常銷售。收發(fā)票沖回暫估在確認應付賬款即可。

頭像
快賬用戶8873 追問 2020-10-30 10:07

正常銷售在年前就計提成本的時候是貸庫存-暫估,還是庫存啊

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-30 10:08

您好,庫存沒有暫估,只有應付賬款暫估

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
您好,入庫按暫估,正常銷售。收發(fā)票沖回暫估在確認應付賬款即可。
2020-10-30
借庫存商品 貸應付賬款暫估? 暫估入庫
2022-11-17
同學您好,您采購的時候 借:庫存商品-暫估 貸:應付賬款-暫估 等到發(fā)票來了,沖掉這筆,根據發(fā)票重新入賬就可
2023-09-20
只有發(fā)票沒有,貨物可以不用做。
2021-04-07
你好!按進價暫估入庫結轉成本,次月取得發(fā)票原分錄紅字沖回暫估分錄,在按藍字發(fā)票做就可以
2022-04-12
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×