你好,想把原材料留庫存是什么意思?
老師,我每個月做賬都是接著確認(rèn)收入,這個月得做留底稅額了,我在進(jìn)原材料的時候是如實記賬是吧,我想把原材料留庫存,需要怎么做分錄???
我標(biāo)示的這兩個軟件,原來買進(jìn)來的時候是做庫存商品的,然后6月份的時候研發(fā)部又說領(lǐng)用的,那我要把它變成原材料。我當(dāng)時分了做了一筆:借原材料,借:-庫存商品,那我現(xiàn)在自己要做這個庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)表,這個軟件呢,是領(lǐng)了一個(原材料),庫存商品上還留一個?,F(xiàn)在我做這個表格,我這個表格都是有勾稽關(guān)系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我現(xiàn)在6月份的期初庫存是跟5月份期末一樣? 還是說我直接把我這個領(lǐng)用掉的做原材料那個去掉,就是直接留一個做庫存商品的?
我標(biāo)的這兩個軟件,原來買進(jìn)來的時候是做庫存商品的,然后6月份的時候研發(fā)部又說領(lǐng)用的,那我要把它變成原材料。我當(dāng)時分了做了一筆:借原材料,借:-庫存商品,那我現(xiàn)在自己要做這個庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)表,這個軟件呢,是領(lǐng)了一個(原材料),庫存商品上還留一個。現(xiàn)在我做這個表格,我這個表格都是有勾稽關(guān)系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我現(xiàn)在6月份的期初庫存是跟5月份期末一樣? 還是說我直接把我這個領(lǐng)用掉的做原材料那個去掉,就是直接留一個做庫存商品的?
你好老師,我們是飼料行業(yè),代理記賬公司做賬,做的很亂。全年應(yīng)納稅額過高,調(diào)整了成本,然后去修改成本領(lǐng)料,可是庫存領(lǐng)著領(lǐng)著有的在下個月就庫存不夠了。這個時候暫估原材料入庫可以嗎?
老師,怎么分大類啊?越搞越懵這樣分嗎做分錄的時候我是不是需要把每個配件都錄入?。勘热缳徣说臅r候是不是要借:原材料-機(jī)油格UO/BZ2001Z 原材料-機(jī)油格UO/BM021Z 原材料-空氣格XXX 原材料-電瓶······感覺搞不清楚
老師,現(xiàn)在還有沒有“發(fā)票綜合服務(wù)平臺”了?
老師,現(xiàn)在,稅控用戶報稅的操作界面,是“國家稅務(wù)總局山東省電子稅務(wù)局”,還是“全國統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局”?
老師請問收到存款利息和有沒沒有財務(wù)費(fèi)用支出寫憑證有區(qū)別嗎?是不是借:銀行存款、借財務(wù)費(fèi)用紅字,或借:銀行存款、貸財務(wù)費(fèi)用利息收入???
21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的,25年做24年匯算清繳要把這部分工資調(diào)減嗎
老師,稅務(wù)師考試一共考幾科?幾年過?
機(jī)考上面的科學(xué)計算機(jī)的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
【例題——融資行為之分期收款銷售商品】甲公司2022年初銷售商品給乙公司,商品成本600萬元,售價1000萬元,交易當(dāng)天結(jié)付200萬元,后續(xù)款項于四年內(nèi)、每年末、等額結(jié)清,市場利率為10%,甲公司于每次結(jié)款日開出增值稅專用發(fā)票,并收到對應(yīng)的增值稅稅額,適用的增值稅稅率為13%。[(P/A,10%,4)=3.1699] 要求: (1)編制甲公司2022年初發(fā)出商品的相關(guān)會計分錄。
就是我這月進(jìn)項比銷項大,之前我做賬都是直接確認(rèn)收入,都沒有余額的,這月如果有留低稅額額額話那原材料入庫是不是得有庫存了?分錄從購入到最后結(jié)轉(zhuǎn)我不是很明白。這個月的不含稅銷售額是255111.43。進(jìn)項不含稅是301598 51。麻煩老師給我寫一下分錄
對,等于你沒有賣那么多,你的庫存是有剩余的 借:庫存商品 進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 借銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
第一步就是 庫存商品的庫存對吧?那購入,車間領(lǐng)用,都是按照進(jìn)項發(fā)票上的數(shù)額做賬是嗎?
你好,你是生產(chǎn)加工,還是直接購進(jìn)賣出
得需要生產(chǎn)加工,工業(yè)企業(yè)
那你應(yīng)該是先原材料到生產(chǎn)成本再到庫存商品
這我知道,從購入到商品,還是按照我之前直接確認(rèn)收入的分錄嗎?再出售的時候要留下留底的那部分庫存嗎?這庫存需要做分錄嗎
你出售時直接確認(rèn)收入,然后出售不了進(jìn)項就留底了。
就是確認(rèn)銷售成本的時候把留底的那部分給?去對吧。就是庫存了是吧,那需要另外做分錄嗎?
就是你銷售多少同比例結(jié)轉(zhuǎn)多少庫存商品的
好的。我明白了,剩下庫存下月怎么做分錄?直接銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
你什么時候出售,什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本