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小規(guī)模納稅人:稅前利潤是120332.08元,增值稅是21941.87元,企業(yè)所得稅是5751.51元,那最后季度結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候,應(yīng)該是120332.08-21941.87-5751.51=(92638.7)才對啊。怎么報表自動生成的是120332.08-5751.51=114580.57(未分配利潤)不應(yīng)該把計提的增值稅21941.87一起減掉嗎?

2020-10-29 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-29 15:22

同學(xué),您好,增值稅是價外稅,不參加利潤表的計算 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅 看這里,他是負債科目 而所得稅 借所得稅費 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 借本年利潤 貸所得稅費 看這個科目,他參加利潤表的計算,所以轉(zhuǎn)到了本年利潤

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快賬用戶5419 追問 2020-10-29 15:33

那比如全年稅前盈利50萬元,繳納增值稅50000元,企業(yè)所得稅25000元,應(yīng)該實際凈利潤是42.5萬才是??!如果不算增值稅的話,那凈利潤不就是47.5萬元了嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-29 15:34

同學(xué),您好,應(yīng)該是的,500000-25000=475000

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快賬用戶5419 追問 2020-10-29 16:24

老師,二手車高于當時買價過戶給公司,需要交個稅嗎?還是要怎樣呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-29 16:25

同學(xué),這個問題需要平臺重新提問,專業(yè)老師會協(xié)助解答,謝謝!

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同學(xué),您好,增值稅是價外稅,不參加利潤表的計算 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅 看這里,他是負債科目 而所得稅 借所得稅費 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 借本年利潤 貸所得稅費 看這個科目,他參加利潤表的計算,所以轉(zhuǎn)到了本年利潤
2020-10-29
你好; 你是小企業(yè)會計準則還是什么準則; 好判斷科目是否對的
2023-07-13
你好同學(xué),你的操作是正確的
2022-09-11
你好,請把題目完整發(fā)一下
2023-06-22
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-06-10
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