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事業(yè)單位收到一筆來源渠道為“財政專戶”的專項資金,要求在新會計制度下按照財政專戶核算,請問老師我收到此款時如何記賬?然后此專項資金發(fā)放給員工時如何記賬?謝謝

2020-10-29 14:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-29 15:33

借,銀行存款 貸,財政撥款收入 借,業(yè)務(wù)所動成本~專項支出 貸,銀行存款

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快賬用戶2498 追問 2020-10-29 16:46

但是上級單位說此筆資金非財政補助收入 是不是不使用財政撥款收入科目

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齊紅老師 解答 2020-10-29 17:14

如果你這個是非財政預(yù)算收入,就不用財政收入。

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快賬用戶2498 追問 2020-10-30 00:03

不放入財政撥款收入是不是可以放入事業(yè)收入或者其他收入科目 ?;蛘呃蠋熡袥]有建議

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齊紅老師 解答 2020-10-30 09:07

如果你這是屬于非財政 收入給你的,你可以放其他收入處理的

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借,銀行存款 貸,財政撥款收入 借,業(yè)務(wù)所動成本~專項支出 貸,銀行存款
2020-10-29
你好,同學(xué)。 你首先是零余額正常收入,然后轉(zhuǎn)代發(fā)戶,你直接零余額減少即可的。 代發(fā)戶作為收款增加即可的。
2021-05-11
你好, 借 銀行存款 85600 貸 預(yù)收賬款 85600 借 預(yù)收賬款 45500 貸 其他收入 45500 借 銀行存款 3800 貸 其他收入-專項收入 3800
2022-06-07
收到財政轉(zhuǎn)入資金時,財務(wù)會計和預(yù)算會計處理正確。支付保證金時,財務(wù)會計和預(yù)算會計處理也正確。完工后退回財政,財務(wù)會計建議借 “累計盈余”,貸 “其他貨幣資金”;預(yù)算會計建議借 “財政撥款預(yù)算收入 - 項目支出(負(fù)數(shù))”,貸 “資金結(jié)存 - 其他貨幣資金(負(fù)數(shù))”。
2024-12-24
1.財務(wù)會計分錄:(1)收到零余額賬戶用款額度80000元:借:零余額賬戶用款額度 80000貸:財政撥款收入 80000(5)某行政單位上一會計年度發(fā)生一項業(yè)務(wù)活動費用600元,款項已通過財政授權(quán)支付方式支付,入賬時金額誤為610元,發(fā)生記賬差錯10元。本年度發(fā)現(xiàn)這一會計差錯,予以更正。該項資金屬于以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。借:以前年度盈余調(diào)整 10貸:銀行存款 10借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 10貸:財政撥款結(jié)余 10 2.預(yù)算會計分錄:(1)提供專業(yè)服務(wù)應(yīng)收款項15500元,該款項經(jīng)批準(zhǔn)不需上繳財政。借:應(yīng)收賬款 15500貸:事業(yè)收入 15500(2)通過財政直接支付的方式向職工支付基本工資445200元和績效工資123000元,兩項合計568200元。借:事業(yè)支出 568200貸:財政撥款預(yù)算收入 568200借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 568200貸:財政撥款結(jié)余 568200(3)向銀行借入一筆款項760000元,借款期限5年,每年計提借款利息42200元,分期付息,到期償還本金,該筆借款用于工程建設(shè),工程期限為6年。借:銀行存款 760000貸:長期借款——本金 760000借:事業(yè)支出 42200貸:應(yīng)付利息 42200(4)按照財政部門和主管部門通過財政授權(quán)支付方式購買一批庫存物品3000元,庫存物品已驗收入庫。借:庫存物品 3000貸:零余額賬戶用款額度 3000(5)按照規(guī)定向其他單位調(diào)出財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金15000元,相應(yīng)調(diào)減財政應(yīng)返還額度。借:財政應(yīng)返還額度——財政授權(quán)支付 15000貸:零余額賬戶用款額度 15000同時,借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——歸集調(diào)出 15000貸:財政撥款結(jié)余——歸集調(diào)出 15000(6)某事業(yè)單位按照規(guī)定使用專用基金購買一項固定資產(chǎn),款項合計9600元通過銀行存款賬戶支付。借:固定資產(chǎn) 9600貸:銀行存款 960
2023-11-29
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