你好 借銀行存款‘ 貸以前年度損益調(diào)整
老師,今天1月做的上年12月的銀行利息收入 分錄這樣做的 借:本年利潤(rùn) -2 貸:銀行存款 2 這樣做對(duì)嗎
老師,虧損,年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄是借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,銀行利息收入,用財(cái)務(wù)軟件做,分錄:借:銀行存款33,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入33 結(jié)轉(zhuǎn):借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入33 貸:本年利潤(rùn) 借:本年利潤(rùn) 33 貸:本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)33對(duì)嗎?老師
上年是這樣做分錄的:借:利息收入貸:銀行存款
老師請(qǐng)問(wèn),這樣做不對(duì)嗎? 銀行存款取得利息收入的會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入(紅字)
老師,我6月的工資發(fā)了,個(gè)稅沒(méi)扣,也沒(méi)計(jì)提,現(xiàn)在這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)銀行賬轉(zhuǎn)錯(cuò),一進(jìn)一出還需要做賬嗎
無(wú)形資產(chǎn)的累計(jì)攤銷 第二年的賬面價(jià)值不用減去第一年的攤銷金額嘛
老師做賬的時(shí)候銀行流水借袋方有一方凍結(jié)了,可以訂憑證嗎,有影響嗎
印花稅申報(bào)的時(shí)候銷項(xiàng)開(kāi)出去的票要交,進(jìn)貨發(fā)票也要交印花稅嗎?
老師,房開(kāi)公司購(gòu)買的土地契稅稅率是好多,列入那個(gè)項(xiàng)目
購(gòu)買燒水壺能計(jì)入辦公費(fèi)用去嗎
老師您好,我們要注銷一家公司,科目對(duì)沖之后,應(yīng)付賬款還有十幾萬(wàn)沒(méi)平賬,我該把它轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢?
公司應(yīng)付賬款有掛賬,付款出去,發(fā)票沒(méi)收到就沒(méi)入賬,導(dǎo)致賬面有掛賬,后面稅務(wù)查下對(duì)方發(fā)票是有開(kāi)了,這些發(fā)票都18.19年,如果我賬上要調(diào)平要怎么做呀,是要補(bǔ)入嗎,還是可以不做,用其他方式調(diào)平呀
固定資產(chǎn)計(jì)提折舊是已發(fā)票時(shí)間的次月還是收到貨暫估入庫(kù)的次月就可以?
未分配利潤(rùn)不調(diào)整嗎
借?以前年度損益調(diào)整 貸 利潤(rùn)分配
就可以做成 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -2 借:銀行存款 2 這樣嗎
你需要做2個(gè)分錄的
可是這樣做了后,資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額數(shù)字對(duì)不上呢
你結(jié)轉(zhuǎn)了以后就平了