您好,對方是可以抵扣。

老師,勞務(wù)派遣公司選擇差額開票功能開票,備注欄的差額部分包括派遣人員工資和社保。這個社保是指單位承擔(dān)部分和個人承擔(dān)部分的合計數(shù),還是只包括個人承擔(dān)部分呢?
派遣公司按一般計稅給用工單位支付的勞務(wù)費,開具6%的增值稅專票(包括派遣人員工資,社會保險等),應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額),對方即用工單位按6%的稅額可以全部做為進項稅額抵扣嗎?
勞務(wù)派遣公司選擇全額計稅,就收取的全部價款(包含工資及社保)向用人單位開具6%的專票,用人單位能不能抵扣?
勞務(wù)派遣服務(wù)選擇差額征稅的一般納稅人,向用工單位收取的用于支付給勞務(wù)派遣員工的工資,不能開專票,只能開普票對吧。稅率開多少呢?
小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以按照《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)的有關(guān)規(guī)定,以取得的全部價款和價外費用為銷售額,按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。 選擇差額納稅的納稅人,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票. 老師,這個政策不是很理解,選擇差額納稅怎么核算增值稅?能舉例子嗎?還有發(fā)票問題
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點,加收稅點金額200元,實際對公收到20200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點,加收稅點金額200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎
工程公司臨時工工資需要簽勞務(wù)合同嗎?不交社保如何增加工資費用
個體工商戶是核定征收,又不用辦理經(jīng)營所得匯算清繳,又沒綜合所得,那他的附加啥時候扣呢
租房 送禮,摘要寫什么,記的 流水賬
公司將項目資產(chǎn)和負債(借款借款及利息)和運維人員,合并打包,與資產(chǎn)重組的形式出售給其他公司嗎?財務(wù)上要求的具體流程有哪些?都涉及哪些稅呢?
企業(yè)與美團大眾點評等平臺簽訂一個信息技術(shù)服務(wù)費或者是推廣費,需要繳納印花稅嗎?
勞務(wù)成本里面的人工費現(xiàn)金流是計入支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,還是放在購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金?
成品油發(fā)票可以開專票嗎?



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有政策依據(jù)嗎?
您好,取得增值稅專用發(fā)票,且屬于與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān),進項稅抵扣是可以的。
包含工資和社保也可以扣嗎?
您好,是的。因為發(fā)票項目是勞務(wù)費等,可以全額抵扣。