同學(xué),您好,直接不用計(jì)提

老師一般納稅人,季度小于30萬(wàn),免教育費(fèi)附加免地方附加,還用計(jì)提然后計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?還是直接不用計(jì)提?
請(qǐng)教一下 小規(guī)模季度收入30萬(wàn) 減免增值稅 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 減免的城建附加 需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外不,城建還用計(jì)提嗎
老師,你好!一般納稅人季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn),免征連續(xù)附加和地方教育附加,那還需要計(jì)提這兩個(gè)稅費(fèi)嗎?
老師,一般納稅人月銷售額低于10萬(wàn),免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,是不是也不用計(jì)提?
你好,小規(guī)模納稅人 5月開(kāi)了一張專票,城建稅免稅50%在當(dāng)月需要計(jì)提嗎? 教育費(fèi)附加 地方附加免了 ,是不是不用計(jì)提了,在當(dāng)月直接借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅-教育附加 地方附加 ,然后再做一筆 應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加 地方教育附加,貸 營(yíng)業(yè)外收入,再最后結(jié)轉(zhuǎn) 借:營(yíng)業(yè)外收(免的2費(fèi)) 本年利潤(rùn)(城建稅) 貸:稅金及附加 然后就是7月初直接申報(bào)繳費(fèi),是這樣嗎?
廣西社保和醫(yī)保都是在電子稅務(wù)局交的嗎?還是分開(kāi)交分別在哪里交
老師,以前有幾筆應(yīng)收確認(rèn)收入,但實(shí)際沒(méi)有收到那么多,以后也不會(huì)收到,這要怎么處理呢
個(gè)體工商戶法人車輛過(guò)戶,需要申報(bào)增值稅嗎?
老師,你好,我們有一家拖車公司,給我們開(kāi)具拖車費(fèi)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票有電子版同時(shí)也有紙質(zhì)版發(fā)票,但是紙質(zhì)版發(fā)票沒(méi)有收到,我可以就用電子版發(fā)票入賬嗎?
老師 您好! 7月份的時(shí)候我們開(kāi)具1臺(tái)設(shè)備的發(fā)票給甲公司,然后現(xiàn)在甲公司有些特殊原因,無(wú)法付錢給我們,然后用另外的乙公司給我們打款,現(xiàn)在我們要紅沖甲公司的票,然后再開(kāi)具給乙公司,請(qǐng)問(wèn)這種情況下,我們應(yīng)該需要什么資料做留抵備案,或者應(yīng)該怎么做才能更合規(guī)呢?紅沖甲的發(fā)票理由選擇開(kāi)票有誤么?
請(qǐng)問(wèn)一下被投資企業(yè)資本公積轉(zhuǎn)增股本,投資企業(yè)是不是不用繳納企業(yè)所得稅?
你好老師,我們公司注冊(cè)資本是認(rèn)繳的,現(xiàn)在進(jìn)行股東變更,也要雙方按認(rèn)繳出資額繳納印花稅么,稅率是多少
老師小規(guī)模,開(kāi)了38萬(wàn)的票,是交8萬(wàn)的稅還是38萬(wàn)啊
老師,請(qǐng)問(wèn),我們電商平臺(tái)的名字和開(kāi)票給客戶的名字不一樣,可以嗎
一般納稅人采購(gòu)進(jìn)來(lái)的貨品發(fā)票是普通發(fā)票,能開(kāi)專用發(fā)票出去嗎?還是只能開(kāi)回普通發(fā)票?


老師賬上有稅,轉(zhuǎn)到未交稅金了
需要把未交增值稅結(jié)平啊
增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入 附加稅不做計(jì)提
謝謝老師!
同學(xué)你好,不客氣的。