用在福利費和招待費的
一般納稅人取得的住宿增值稅專用發(fā)票,哪些情況不能抵扣?
住宿發(fā)票開的增值稅專用發(fā)票,一般納稅人企業(yè)能抵扣嗎
老師,一般納稅人取到的住宿費專用發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
一般納稅人租房用于員工住宿,取得的專票是不是不能抵扣
增值稅一般納稅人取得的住宿費專票可以抵扣么
房地產(chǎn)公司開發(fā)建設(shè)商業(yè)廣場,部分已出售,部分自留出租。自留出租的這部分商鋪計入固定資產(chǎn),是否要按20年使用壽命計提折舊?
如A企業(yè)搬地址 A企業(yè)原場地的空調(diào) 給下一家B企業(yè)使用 并抵交房租費 A企業(yè)沒有收入B企業(yè)錢 只是作為A企業(yè)房租費給抵消了 ,A企業(yè)賬務(wù)要怎么處理啊 A企業(yè)會涉及什么稅費嗎 A企業(yè)是否需要開票給B企業(yè)
固定資產(chǎn)入賬是22825.66,進項稅額是2967.34(抵扣了),她固定資產(chǎn)折舊金額卻是含稅金額(包含下這個進項稅額2967.34,入的25793)。 現(xiàn)在糾錯,這個進項稅額不能抵扣 要轉(zhuǎn)出來(開專票時還不是一般納稅人),現(xiàn)在轉(zhuǎn)出 借,固定資產(chǎn)電子設(shè)備2967.34 貸,進項稅額轉(zhuǎn)出2967.34。但我發(fā)現(xiàn)這個固定資產(chǎn)折舊多了一個金額2967.34(因為之前會計進項稅額雖然抵扣了,但固定資產(chǎn)折舊金額又是含了了稅的2967.34),那么要怎么調(diào)賬。
無形資產(chǎn)研發(fā)支出費用化什么時候轉(zhuǎn)入管理費用
請問老師印花稅計稅金額是整個季度的營業(yè)收入金額加營業(yè)成本金額嗎
注冊資金500萬3個股東,出讓方(1個)占比34%,出讓方實繳40萬到位,未分配利潤年初200萬,期末50萬,本次做股轉(zhuǎn),交哪些稅? 交多少?
老師 新辦企業(yè)的自然人電子稅務(wù)局 怎么開通獲得密碼的??只能去大廳辦理嗎???
老師24面的費用票,現(xiàn)在才回來,不能計入25年期間費用吧,那是不只能在明年匯算的時候追捕調(diào)減25年的利潤總額?
老師個體戶這個月開票了,下個月想注銷,可以注銷的嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,賣車子60萬,沒有開發(fā)票,這個可以享受1的稅率嘛,為什么系統(tǒng)跳出來的是舊貨
那什么情況能抵扣銷項稅啊
住宿不就是福利跟招待嗎
主要我這發(fā)票是同城的
差旅費 培訓(xùn)費的可以
不可能是差旅費
那就不能抵扣增值稅的
老師,我已經(jīng)抵扣了!那現(xiàn)在怎么辦
進項轉(zhuǎn)出就可以了
分錄怎么寫,申報怎么弄???是要補稅嗎?
借管理費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 附表二進項轉(zhuǎn)出
主要情況是這樣的,我的一般納稅人準(zhǔn)備降小規(guī)模了,然后賬面還有待抵扣的進項稅,我就想著處理掉!看哪些能轉(zhuǎn)出! 但這個節(jié)骨眼又怕稅局注意
你說我是進項稅額轉(zhuǎn)出還是不轉(zhuǎn)??
你好 建議做進項轉(zhuǎn)出
老師,那會疫情期間,我一表集成報增值稅時,網(wǎng)廳提示有一份進項稅額轉(zhuǎn)出,因為發(fā)票沒在身邊,就保存下來,多交了增值稅,稅管員還找我去退稅了! 那我現(xiàn)在做進項稅額轉(zhuǎn)出,會不會又被監(jiān)控到
不會 正常的業(yè)務(wù)不會的
主要1月就認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在10了
而且我是一般納稅人馬上降小規(guī)模,待抵扣進項稅額多了
你好 可以進項轉(zhuǎn)出 就說不能抵扣的不就可以了