 
                            用在福利費(fèi)和招待費(fèi)的

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    一般納稅人取得的住宿增值稅專用發(fā)票,哪些情況不能抵扣?
住宿發(fā)票開的增值稅專用發(fā)票,一般納稅人企業(yè)能抵扣嗎
老師,一般納稅人取到的住宿費(fèi)專用發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
一般納稅人租房用于員工住宿,取得的專票是不是不能抵扣
增值稅一般納稅人取得的住宿費(fèi)專票可以抵扣么
 
                為什么銀行希望在給企業(yè)放貸后,企業(yè)盡量留存借款時間久一點(diǎn)而不是馬上使用
老師,醫(yī)院收取病人的伙食費(fèi)和洗衣費(fèi),伙食費(fèi)是要轉(zhuǎn)給食堂的,洗滌費(fèi)是醫(yī)院收取,請問這個要怎么做賬啊
老師,請問一下一個公司采購辦公用品和勞保用品合計4萬多元,需要做一個合同嗎
您好!老師,我想請教一個問題,就是大型超市,庫存已系統(tǒng)亂,還有什么辦法算出超市的幸虧
2×24年1月1日,甲公司與乙公司簽訂商業(yè)用房租賃合同,從乙公司租入A大樓一層商業(yè)用房用于零售經(jīng)營。根據(jù)租賃合同的約定商業(yè)用房的租賃期為10年,自合同簽訂之日算起,乙公司有權(quán)在租賃期開始日5年以后終止租賃,但需向甲公司支付相當(dāng)于6個月租金的違約金;每年租金為1000萬元,于每年年末支付。租賃期滿后,甲公司有權(quán)按照每年1000萬元續(xù)租4年;租賃結(jié)束甲公司商業(yè)用房移交給乙公司。為獲得該項租賃,甲公司向房地產(chǎn)中介支付傭金20萬元。甲公司在租賃期開始日經(jīng)評估后認(rèn)為,其可以合理確定將行使續(xù)租選擇權(quán)。甲公司對租入的使用權(quán)資產(chǎn)采用年限平均法自租賃期開始日起計提折舊,預(yù)計凈殘值為零。甲公司無法確定租賃內(nèi)含利率,其增量借款利率為6%。已知年金現(xiàn)值系數(shù):(P/A,6%,10)=7.6301,(P/A,6%,14)=9.2950。假定按年末分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用,也不考慮稅費(fèi)及其他因素。(以萬元為單位)1此租賃合同租賃期是多少年?并說明理由。2.24年1月確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)及租賃負(fù)債(以下都分錄)3.24年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用4.25年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用
這兩道題為什么不一樣呢?一個是進(jìn)口環(huán)節(jié)可以抵扣消費(fèi)稅,直接銷售的話可以抵扣消費(fèi)稅,為什么另一個委托加工收回來了之后,高于委托計稅組成價格直接銷售就要交消費(fèi)稅呢,搞不清楚了。
請問下入職體檢費(fèi)用我們以前的公司是接受個人抬頭的發(fā)票報銷的,入職工福利,代扣代繳個人所得稅。現(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請問這兩者有什么區(qū)別?
收到貨款,客戶說不要票了怎么辦,一直掛預(yù)收么?
凈負(fù)債的內(nèi)在價值等于賬面價值,這句話意味著什么
KTV唱歌在美團(tuán)上售賣,這屬于電商嗎?數(shù)據(jù)會推送到稅務(wù)局嗎?
那什么情況能抵扣銷項稅啊
住宿不就是福利跟招待嗎
主要我這發(fā)票是同城的
差旅費(fèi) 培訓(xùn)費(fèi)的可以
不可能是差旅費(fèi)
那就不能抵扣增值稅的
老師,我已經(jīng)抵扣了!那現(xiàn)在怎么辦
進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以了
分錄怎么寫,申報怎么弄???是要補(bǔ)稅嗎?
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出
主要情況是這樣的,我的一般納稅人準(zhǔn)備降小規(guī)模了,然后賬面還有待抵扣的進(jìn)項稅,我就想著處理掉!看哪些能轉(zhuǎn)出! 但這個節(jié)骨眼又怕稅局注意
你說我是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出還是不轉(zhuǎn)??
你好 建議做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
老師,那會疫情期間,我一表集成報增值稅時,網(wǎng)廳提示有一份進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,因為發(fā)票沒在身邊,就保存下來,多交了增值稅,稅管員還找我去退稅了! 那我現(xiàn)在做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,會不會又被監(jiān)控到
不會 正常的業(yè)務(wù)不會的
主要1月就認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在10了
而且我是一般納稅人馬上降小規(guī)模,待抵扣進(jìn)項稅額多了
你好 可以進(jìn)項轉(zhuǎn)出 就說不能抵扣的不就可以了