用在福利費和招待費的
一般納稅人取得的住宿增值稅專用發(fā)票,哪些情況不能抵扣?
住宿發(fā)票開的增值稅專用發(fā)票,一般納稅人企業(yè)能抵扣嗎
老師,一般納稅人取到的住宿費專用發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
一般納稅人租房用于員工住宿,取得的專票是不是不能抵扣
增值稅一般納稅人取得的住宿費專票可以抵扣么
公司在國內(nèi)銷售產(chǎn)品A,A是由從韓國購買進(jìn)來半成品和國內(nèi)自己生產(chǎn)出來半成品結(jié)合成A產(chǎn)品一起賣給客戶,韓國采購進(jìn)來時是4個件,相當(dāng)于一個機身和2個機頭1個氣配箱,國內(nèi)自己生產(chǎn)就是1個鼓風(fēng)機(占A銷售額百分之20)這5個件通過組裝成A產(chǎn)品,這種情況是屬于自己生產(chǎn)制造還是屬于一進(jìn)一出,外貿(mào)呢?
公司租的個人房屋作為職工宿舍,租房開的寬帶費發(fā)票抬頭為個人,寬帶費公司可以稅前扣除嗎,如何才能合規(guī)入賬呢?
你好。一個輛車,戶沒在我們公司,我們實際使用,現(xiàn)在出現(xiàn)了維修費,可以在我們公司報銷嗎
老師,這道題300箱怎么沒算進(jìn)去?
支付公司安裝共享盤服務(wù)器費用:10000元計入什么科目明細(xì)?
老師好,我們是小規(guī)模勞務(wù)公司,這兩天稅管員聯(lián)系我說我們2024年報的企業(yè)所得稅成本大于收入,首次稅負(fù)率低于0.08%,讓我 2024年第四季度報無票,然后改一下收入,把稅錢補交一下,請問我該怎么操作?
企業(yè)所得稅的繳納方式有幾種
土地增值稅企業(yè)賬面計提是按什么時間計提?按季度?
老師,做內(nèi)賬需要計提稅嗎?
老師你好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在有個問題就是銷售的鴨掌,我們賣出去開給客戶是免稅,供應(yīng)商給我們開過來的票是9個點,這個要怎么處理
那什么情況能抵扣銷項稅啊
住宿不就是福利跟招待嗎
主要我這發(fā)票是同城的
差旅費 培訓(xùn)費的可以
不可能是差旅費
那就不能抵扣增值稅的
老師,我已經(jīng)抵扣了!那現(xiàn)在怎么辦
進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以了
分錄怎么寫,申報怎么弄?。渴且a稅嗎?
借管理費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出
主要情況是這樣的,我的一般納稅人準(zhǔn)備降小規(guī)模了,然后賬面還有待抵扣的進(jìn)項稅,我就想著處理掉!看哪些能轉(zhuǎn)出! 但這個節(jié)骨眼又怕稅局注意
你說我是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出還是不轉(zhuǎn)??
你好 建議做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
老師,那會疫情期間,我一表集成報增值稅時,網(wǎng)廳提示有一份進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,因為發(fā)票沒在身邊,就保存下來,多交了增值稅,稅管員還找我去退稅了! 那我現(xiàn)在做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,會不會又被監(jiān)控到
不會 正常的業(yè)務(wù)不會的
主要1月就認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在10了
而且我是一般納稅人馬上降小規(guī)模,待抵扣進(jìn)項稅額多了
你好 可以進(jìn)項轉(zhuǎn)出 就說不能抵扣的不就可以了