同學(xué)你好 可以先計(jì)提再發(fā)放
老師,工廠擴(kuò)建東廠房,工人干完活現(xiàn)發(fā)的工資,入財(cái)務(wù)軟件的話可以先計(jì)提再發(fā)放嗎?還是直接發(fā)放???
老師你好,10月份員工工資月末計(jì)提多了,多計(jì)提900元。然后發(fā)放的分錄也做了?,F(xiàn)在沖減的話是不是也得做倆筆分錄。 當(dāng)時(shí)10月末計(jì)提時(shí)借:是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 n元 貸:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資n元 11月15日發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬—工資 n元 貸:其他應(yīng)付款n元。(老板個(gè)人發(fā)的) 現(xiàn)在沖銷10月份工資,在財(cái)務(wù)軟件10月計(jì)提下面有個(gè)沖銷,是不是可以直接點(diǎn)擊沖銷做 借:應(yīng)付職工薪酬—工資900元。 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本900元。 然后再11月份發(fā)放時(shí)那個(gè)財(cái)務(wù)軟件下面點(diǎn)擊沖銷 做;借:其他應(yīng)付款900元 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資900元。 這樣做對(duì)不對(duì)
老師您好,A公司購(gòu)買一個(gè)大型軟件,要記入無(wú)形資產(chǎn)的,現(xiàn)在正在開(kāi)發(fā)階段,我們記入了在建工程,但是現(xiàn)在想把這個(gè)半成品軟件放到集團(tuán)內(nèi)的B公司名下(視同于跨法人調(diào)撥資產(chǎn)),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)在會(huì)計(jì)上如何做賬,是需要先把在建工程轉(zhuǎn)固再處理還是可以直接從在建工程轉(zhuǎn)出,分錄如何做 謝謝
老師,法人身份不是員工,也沒(méi)有工資,可以把他的社保個(gè)人部分直接入賬到管理費(fèi)用里面嗎,不申報(bào)個(gè)稅了,匯算清繳時(shí)再調(diào)增這部分費(fèi)用,還是要按照個(gè)人部分計(jì)提工資申報(bào)個(gè)稅? 本身沒(méi)有發(fā)放工資,申報(bào)個(gè)稅還得計(jì)提這部分費(fèi)用,不申報(bào)不計(jì)提,直接管理費(fèi)用不可以嗎,
制造業(yè)企業(yè)在籌建期,新建廠房、改造舊廠房期間發(fā)生的管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用可以直接計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)里嗎?還是說(shuō)做賬時(shí)辦公用的采購(gòu),行政人員工資先計(jì)入管理費(fèi)用,最后一起轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里呢?
車學(xué)堂之前注冊(cè)那個(gè)手機(jī)號(hào)注銷了怎么辦?
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)法人個(gè)人,有什么說(shuō)法嗎?
領(lǐng)料分錄做多了怎么做分錄怎么調(diào)整
這道題為什么是要減去收到的錢20?對(duì)方補(bǔ)給我20,難道不是我的東西值370萬(wàn)?(350+20=370)
【實(shí)際處理過(guò)的請(qǐng)進(jìn)】 老師好:咨詢下,個(gè)人收入沒(méi)有超過(guò)12萬(wàn),目前還需要做個(gè)稅匯算清繳嗎?如果不做,會(huì)對(duì)公司和個(gè)人,有什么不良影響嗎?稅務(wù)會(huì)聯(lián)系公司嗎?
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照?qǐng)?zhí)照注冊(cè)好了,沒(méi)有刻章和開(kāi)通稅務(wù)登記,怎么辦理注銷流程?
應(yīng)納稅所得額144000是交多少個(gè)稅,應(yīng)納稅所得額15萬(wàn)交多少個(gè)稅?
@董孝彬老師,你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
某公司收到某外商的外幣投入資本40000美元,收到出資當(dāng)天的即期匯率為$1=¥6.4;合同匯率為$1=¥6.6,公司所選擇的記賬本位幣為人民幣。下列賬務(wù)處理正確的是()A借:銀行存款﹣﹣美元戶256000B貸:實(shí)收資本/股本﹣﹣美元戶256000C借:銀行存款﹣﹣美元戶264000D貸:實(shí)收資本/股本﹣﹣美元戶264000
企業(yè)在會(huì)計(jì)期末將所有外幣貨幣性賬戶按期末即期匯率進(jìn)行調(diào)整時(shí)而產(chǎn)生的匯兌損益是()。交易損益折算損益調(diào)整損益兌換損益
謝謝老師
不客氣 祝您工作順利