你好 你的收入沒有沖 之前分錄怎么做的
去年重復做了一次收入,想把它調整成無票收入。今年調整。有人說可以這樣做。 借:應收賬款-無票收入(紅字) 借:現(xiàn)金 可以幫助理解一下嗎
去年重復做了一筆收入,想把它調整成無票收入。今年調整。可以這樣做嗎?沖掉去年多收入,然后現(xiàn)金掛往來 借:應收賬款-無票收入(紅字) 借:現(xiàn)金 可以幫助理解一下嗎
老師,5年前的開票收入未做收入帳,當時有開票,只是少記收入了,收款時直接掛在應收賬款的貸方收款的,去年利潤虧了,要調增一部分收入,可以通過,借:應收賬款,貸:以前年度損益調整,這樣可以嗎,稅務上是講無票收入,還是講營業(yè)外收入呢
請問去年做了分錄 借應收賬款 貸 主營收入 今年作廢發(fā)票,我是不是不可以紅沖這個分錄,需要用到以前年度損益調整科目來過渡?然后 以前年度損益調整是在借方還是貸方呀,數字是正數還是負數,沒搞懂 麻煩老師幫我寫下分錄
你好老師,去年有一張發(fā)票金額入錯,導致應收賬款和主營業(yè)務收入,銷項稅金額有誤,今年發(fā)現(xiàn)直接通過以前年度損益調整對嗎? 原分錄 借:應收賬款113 貸:主營業(yè)務收入100 應交銷項稅13 沖掉分錄 借:應收賬款 -113 貸:以前年度損益調整 -100 應交銷項稅 -13 正確分錄 借:應收賬款120 貸:以前年度損益調整 106.19 應交銷項稅13.81 最后再結轉到未分配利潤。這樣對嗎?
老師,報銷單上單據和附件一共多少頁?報銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報銷單本身,就是3頁?
這個題目題干為什么要強調一下“當月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務局上繳個稅,公司后期會被稅務局追繳個稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個科研項目,科技局撥款15萬元,專款專用,支付時借專項應付款,貸銀行存款,最后專項應付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當時簡易申報公司人數自動升成的都沒改,跟個稅人數對不上這個影響大不,會不會被稅務局查呢
應收賬款平均余額咋個算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時的應收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時不確認收入,該怎么做賬?
收到經營租賃首期款怎么做賬?
之前是,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-未交增值稅
借應收賬款負數 貸主營業(yè)務收入負數 應交稅費負數
有為年長的會計說,貸方不動,就直接借:應收賬款負數 貸:現(xiàn)金。這樣可以嗎?不是很懂
那你的收入不就多做了嗎
就是把重復做的收入,做成無票收入。
為什么這樣,會是把收入多做了,不是紅沖了嗎
主營業(yè)務收入做了兩次吧
對,我的目的是把多做的那筆,把她做成無票收入,因為當時還有點收入沒有入賬。
如果紅沖了主營業(yè)務收入,那發(fā)票也得紅沖,太麻煩了
那你得紅沖主營業(yè)務收入 重復了那個做哪個
像我們那樣做,可以嗎
不可以 你的收入沒有沖
收入不是做成了,無票收入嗎
你不是做重復了嗎 做了兩次
第一次有發(fā)票啊,第二次多做了,做成無票收入
第一次接現(xiàn)金貸主營業(yè)務收入,應交稅費 第二次借應收賬款貸主營業(yè)務收入,應交稅費不是嗎
兩次都是應收賬款,多做了一筆收入,對公銀行只走了一筆的收款,另一筆,只能用現(xiàn)金收回了
是做重復了,所以為了麻煩,第二筆就做成了無票收入。我不是很懂,為啥直接沖減了應收賬款
借應收賬款負數 貸主營業(yè)務收入負數 應交稅費負數 那你這個能看懂嗎
這是在紅沖
相當于,抵消了
你做了兩次收入,不得紅沖一次,你多做了一次,是不是需要紅沖?