你好,同學(xué),開票金額應(yīng)該是100,但乙商品需要在甲的發(fā)票上同時(shí)開具一個(gè)%2B10和一個(gè)—10
甲商品100元每件,乙商品10元每件,都是不含稅價(jià),增值稅稅率13%,客戶買一件甲贈(zèng)送一個(gè)乙,那么增值稅銷項(xiàng)稅額是多少?是110*13%還是100*13%?
某企業(yè)以“買二贈(zèng)一”的方式銷售貨物,2020年6月銷售甲商品80件,每件售價(jià)(含稅)2955元,同時(shí)贈(zèng)送乙商品40件(乙商品不含稅單價(jià)為1800元/件)。已知:甲乙商品適用稅率均為13%。增值稅的稅基是多少?
【1】某企業(yè)以“買二贈(zèng)一”的方式銷售貨物,2020年6月銷售甲商品80件,每件售價(jià)(含稅)2955元,同時(shí)贈(zèng)送乙商品40件(乙商品不含稅單價(jià)為1800元/件)。已知:甲乙商品適用稅率均為13%。增值稅的稅基是多少?企業(yè)所得稅的收入如何確認(rèn)?
銷售甲產(chǎn)品100件,每件單價(jià)120元,銷售乙產(chǎn)品150件,每件單價(jià)100元,開出增值稅稅率為13%,產(chǎn)品已發(fā)出,收到買方開出的商業(yè)承兌匯票。
銷售甲產(chǎn)品100件,每件單價(jià)120元,銷售乙產(chǎn)品150件,每件單價(jià)100元,開出增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率為13%產(chǎn)品已發(fā)出,收到買方開出的商業(yè)承兌匯票。
固定資產(chǎn)殘值一般怎么處理,分錄怎么做,老師
老師,你好,長(zhǎng)期股權(quán)投資的投資收益,為什么沒有在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表里體現(xiàn)出來?
老師好,我們技術(shù)部負(fù)責(zé)人說,他們?nèi)齻€(gè)月研發(fā)一個(gè)項(xiàng)目,然后會(huì)申請(qǐng)軟著,這樣的話,我要怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
老師請(qǐng)問下 公司經(jīng)營的展覽場(chǎng)館,場(chǎng)館內(nèi)買的桌子椅子等其他易耗品屬于運(yùn)營部門的計(jì)入什么科目,銷售人員的固定資產(chǎn)折舊需要計(jì)入到銷售費(fèi)用嗎還是管理費(fèi)用
各位老師大家好,利潤(rùn)率怎么算的呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
進(jìn)出口的公司工商年檢要填寫報(bào)關(guān)資料,去哪里找?
我是公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 我們公司目前是私企剛成立沒多久,以vr設(shè)備體驗(yàn)為主,設(shè)備已經(jīng)采購了一部分,款沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國企占20% 我們占80%。 問題一、關(guān)于已付出去的設(shè)備款怎么操作合理 1、已付款的設(shè)備款到時(shí)候可以再賣給合資公司可以嗎(平進(jìn)平出?) 2、把已經(jīng)付過的款供應(yīng)商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設(shè)備 3、或者簽一個(gè)三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
公司電車報(bào)銷充電費(fèi)應(yīng)計(jì)入什么科目
老師,應(yīng)交稅費(fèi)等于銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額,那我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)怎么不對(duì)呢
老師,咨詢個(gè)問題,公司是汽車4S店,上游車企進(jìn)貨價(jià)是一輛車10萬,然后給往另外一個(gè)賬戶返1萬,車企只給開9萬的發(fā)票,等下次進(jìn)貨時(shí)再用這個(gè)戶里的一萬打給車企抵車款,想問下,收到這1萬和下次進(jìn)貨再打給車企這1萬時(shí)該怎么賬務(wù)處理
相當(dāng)于乙商品視同銷售又折扣銷售?
你好,同學(xué)是這意思的