你好? ? 沒有范圍的不能直接開票。 經(jīng)常發(fā)生的話? 你去申請(qǐng)?jiān)黾臃秶嗽陂_票 。? 不需要調(diào)整? ?
2019年匯算清繳補(bǔ)繳或者退回企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)處理到未分配利潤,需要調(diào)整2019年報(bào)表嗎(已經(jīng)出具審計(jì)報(bào)告)? 營業(yè)執(zhí)照上沒有的營業(yè)范圍的項(xiàng)目可以開具發(fā)票嗎,開了以后需要到工商增加經(jīng)營范圍嗎?
我家小規(guī)模,賬上現(xiàn)在都是不盈利的,目前業(yè)務(wù)招待費(fèi)是超額的,匯算清繳時(shí)調(diào)增了 就會(huì)交企業(yè)所得稅。稅負(fù)1%,可以嗎? 現(xiàn)在公司賬上有兩臺(tái)車今年可以一次性折舊做虧損嗎? 公司從賬戶上拿出來的錢、不開票的錢都存到了公司負(fù)責(zé)人的卡里,沒有直接往來,帳上的現(xiàn)金到年底預(yù)計(jì)會(huì)有80萬 其他: 注冊個(gè)體戶營業(yè)執(zhí)照給公司開工資發(fā)票的經(jīng)營范圍寫啥?上市公司的員工可以這么操作嗎?拿傭金開什么發(fā)票?靈活用工個(gè)人去稅務(wù)局代開票要怎么說?想和老板提建議不知道怎么說
ABC會(huì)計(jì)師事務(wù)所的A注冊會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)審計(jì)多家上市公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表,遇到下列與審計(jì)報(bào)告相關(guān)的事項(xiàng): (1)甲公司2019年12月31日財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表附注中披露,2019年度計(jì)提了近100,000萬元的商譽(yù)減值損失,A注冊會(huì)計(jì)師在審計(jì)工作中對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行過重大關(guān)注,擬將其作為關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)在審計(jì)報(bào)告中溝通,提醒財(cái)務(wù)報(bào)表使用者關(guān)注。 (2)ABC會(huì)計(jì)師事務(wù)所首次接受委托,審計(jì)乙公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表。A注冊會(huì)計(jì)師擬在審計(jì)報(bào)告中增加強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段,說明上期財(cái)務(wù)報(bào)表由前任注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)、出具的審計(jì)報(bào)告的日期以及前任注冊會(huì)計(jì)師發(fā)表的意見類型。 (3)審計(jì)項(xiàng)目組在審計(jì)報(bào)告日后發(fā)現(xiàn)丙公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告中包含的公司實(shí)際控制人需要更正,丙公司管理層同意盡快更正,A注冊會(huì)計(jì)師認(rèn)為已得到滿意結(jié)論。 (4)丁公司于2019年12月起停止經(jīng)營活動(dòng),董事會(huì)擬與2020年內(nèi)完成清算,故采用持續(xù)經(jīng)營假設(shè)編制2019年財(cái)務(wù)報(bào)表。A注冊會(huì)計(jì)師在審計(jì)報(bào)告中增加以“與持續(xù)經(jīng)營相關(guān)的重大不確定性”為標(biāo)題的單獨(dú)部分,提醒財(cái)務(wù)報(bào)表使用者關(guān)注。
某居民企業(yè)2021年度會(huì)計(jì)報(bào)表上的營業(yè)收入總額5000萬元,會(huì)計(jì)利潤總額為1000萬元,已累預(yù)繳企業(yè)所得稅100萬元。2021年部分費(fèi)用開支金額如下:(1)管理費(fèi)用800萬元,其中包括開發(fā)新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用100萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元;(2)銷售費(fèi)用900萬元,其中含廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)800萬元;(3)營業(yè)外支出200萬元,其中公益性捐贈(zèng)支出130萬元;(4)來自境外的稅后所得為85萬元,該所得已在境外按15%的稅率繳納了所得稅。(該企業(yè)適用企業(yè)所得稅稅率25%)根據(jù)上述資料(假設(shè)企業(yè)沒有其他納稅調(diào)整事項(xiàng)),回答下列問題:(1)計(jì)算該企業(yè)可以稅前扣除的管理費(fèi)用金額;(2)計(jì)算該企業(yè)可以稅前扣除的銷售費(fèi)用金額;(3)計(jì)算該企業(yè)可以稅前扣除的營業(yè)外支出金額;(4)計(jì)算該企業(yè)來自境外所得在境外已繳納稅額;(5)該企業(yè)2021年度應(yīng)納稅所得額;(6)該企業(yè)2021年度匯算清繳應(yīng)補(bǔ)繳的所得稅。別亂發(fā),是計(jì)算題,看清題目,答完給好評(píng)
老師,2022年12月開的發(fā)票貨沒有發(fā)完,所以2022年的12月份沒有確認(rèn)收入,我放在了遞延收益里,但是增值稅收入已經(jīng)在2022年12月申報(bào)了,然后我在2023年做了,借:遞延收益,貸:主營業(yè)務(wù)收入,做了這個(gè)分錄確認(rèn)了那部分收入,現(xiàn)在做年度匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)不對(duì),然后我把1月確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄在3月紅沖掉了,做了這樣的分錄,借:遞延收益,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配,未分配利潤,2、借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫存商品,借:利潤分配,未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整……這樣做完以后,附加稅還要考慮嗎?還有就是2022年度總體是虧損狀態(tài),這還需要做什么分錄嗎?
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
我們給代開發(fā)票,是把發(fā)票二維碼發(fā)給對(duì)方?還是怎么讓對(duì)方看到發(fā)票啊?
付款25萬當(dāng)28萬用,這3萬是沖費(fèi)用還是做收入?內(nèi)賬
4.8申請(qǐng)貼現(xiàn),9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老師對(duì)不對(duì)
老師,我們是在人社網(wǎng)上增員,在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,我的繳費(fèi)基數(shù)填錯(cuò)了,可以更改嗎?這期還沒扣款,之前申報(bào)了,怎么操作
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細(xì)的營業(yè)外收入的其他嗎?