彌補(bǔ)虧損17年是-15萬(wàn), 如果這個(gè)是余額 18年彌補(bǔ)虧損15 19年填寫(xiě)利潤(rùn)就可以第一列
您好!我17年虧損5000,18年虧損75000,但是一季度預(yù)繳了751的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在相當(dāng)于18年多交稅751。19年盈利13萬(wàn),彌補(bǔ)17,18年虧損后補(bǔ)稅2200多?,F(xiàn)因?yàn)闃I(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移必須退稅,專管員閑麻煩要求我修改報(bào)表?,F(xiàn)是不是18,19年報(bào)表都需要更改。而18年要持平是否需要考慮17年虧損,調(diào)整金額是不是5000+75000+多交稅款對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)7512呢?順序是不是需要先調(diào)整18年報(bào)表再修改19年報(bào)表?
老師,想咨詢一下,企業(yè)去修改18年所得稅報(bào)表,調(diào)增成本,彌補(bǔ)虧損17年是-15萬(wàn),未修改18年報(bào)表前彌補(bǔ)虧損是4千多,19年彌補(bǔ)了9萬(wàn)多,現(xiàn)在修改18年的需要調(diào)增16萬(wàn),彌補(bǔ)虧損明細(xì)表該如何填寫(xiě)呢?
老師,想咨詢一下,企業(yè)去修改18年所得稅報(bào)表,調(diào)增成本,彌補(bǔ)虧損17年是-15萬(wàn),未修改18年報(bào)表前彌補(bǔ)虧損是4千多,19年彌補(bǔ)了9萬(wàn)多,現(xiàn)在修改18年的需要調(diào)增16萬(wàn),彌補(bǔ)虧損明細(xì)表該如何填寫(xiě)呢?應(yīng)納稅所得額該如何計(jì)算?
老師,想咨詢一下,企業(yè)去修改18年所得稅報(bào)表,調(diào)增成本,彌補(bǔ)虧損17年是-15萬(wàn),未修改18年報(bào)表前彌補(bǔ)虧損是4千多,19年彌補(bǔ)了9萬(wàn)多,現(xiàn)在修改18年的需要調(diào)增16萬(wàn),調(diào)增完后的那個(gè)數(shù)是彌補(bǔ)虧損怎么填寫(xiě)呢?
老師,我們?cè)?2年10月交企業(yè)所得稅時(shí) 有減 彌補(bǔ)以前年度虧損10萬(wàn),但是22年12月的時(shí)候 修改了19年的報(bào)表,使得22年本身是沒(méi)有可以彌補(bǔ)以前年度虧損的,所以現(xiàn)在報(bào)22年年報(bào)的時(shí)候,a106000企業(yè)所得稅虧損明細(xì)表 沒(méi)有顯示可以彌補(bǔ)以前年度虧損的金額,這個(gè)怎么辦。
老師,我5月份工資做到9000個(gè)稅是17,現(xiàn)在6月份工資也做到9000個(gè)稅是120,怎么原因
民辦養(yǎng)老院,增加醫(yī)療門診及住院,請(qǐng)問(wèn)如何做收入和成本
暖暖老師在嗎?我們是加工廠,接受訂單的時(shí)候,有的是委托方帶料來(lái)純加工的,有的是把原材料票開(kāi)給我們,加工后開(kāi)成品出去的,這兩者報(bào)價(jià)上面有區(qū)別嗎?
老師,子公司與分公司,有什么區(qū)別?
老師,請(qǐng)問(wèn)不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給到供應(yīng)商,后來(lái)供應(yīng)商退回了。這2筆剛好對(duì)沖了。這樣情況可不可以不做賬務(wù)處理哦?
單位員工不愿意繳納職工保險(xiǎn),但后期又怕她們辭職了申訴,會(huì)有補(bǔ)交的風(fēng)險(xiǎn),怎么能避免這個(gè)問(wèn)題呢?
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會(huì)計(jì)憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給到供應(yīng)商,后來(lái)供應(yīng)商退回了。剛好對(duì)沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來(lái)我這買東西,開(kāi)給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個(gè)倉(cāng)庫(kù)合并在一張單據(jù)上呢
那改完18年申報(bào)表的話,19年申報(bào)表是不是也得改,因?yàn)閺浹a(bǔ)虧損變了。
你好 對(duì)的 都要修改的
好的,明白了,謝謝老師。
不用客氣的 我把你的其他兩個(gè)都回復(fù)了哈
看見(jiàn)啦,謝謝老師
不用客氣的 工作愉快