同學(xué)你好 是給顧客的嗎?你們平時(shí)在銷售的對嗎

積分兌禮品,以及充值贈送禮品,在增值稅、企業(yè)所得稅及個(gè)稅上都是如何處理的?計(jì)稅價(jià)格是什么?
方案一;讓利(折扣)20%銷售商品,即里商場將1000元的商品以800元的價(jià)格銷售。方案二。贈送商品,即甲商場在銷售800元商品的同時(shí),另外再贈送200元的商品(將贈送的200元的高品單獨(dú)開具發(fā)票,則不僅原價(jià)800元的商品按照800元換算為不含稅價(jià)款后的價(jià)格計(jì)算繳納增值稅,而且贈送的200元的商品也按照200元換算為不含稅價(jià)款后的價(jià)格視同銷售計(jì)算繳納增值稅)。方案三:返還20%的現(xiàn)金,即甲商場在銷售1000元商品的同時(shí),向顧客贈送200元現(xiàn)金。以銷售1000元的商品為基數(shù)、參與該活動的商品購進(jìn)成本為600元以上價(jià)格均為含增值稅價(jià)格。假設(shè)甲商場銷售商品適用增值稅稅率為13%,購買商品均取得了稅率為13%的增值稅專用發(fā)票。經(jīng)測算,甲商場每銷售1000元(含增值稅)高品可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的工資和其他費(fèi)用為60元(不含增值稅)。正確計(jì)算各種折扣方式下的稅負(fù)及稅后利潤。通過比較分析選擇最優(yōu)的折扣方式。
老師,房地產(chǎn)開發(fā)公司,因贈送給個(gè)人一套自行開發(fā)的商品房(非職工),我之前問了咱們老師還怎么做賬,給到的答案是:借:銷售費(fèi)用 貸:開發(fā)產(chǎn)品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅《現(xiàn)在是不明白為什么要計(jì)入銷售費(fèi)用?因?yàn)檫€要牽扯到增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅等等。我查了一下其他資料,一般是出售商品房的時(shí)候贈送的禮品,這個(gè)禮品的金額是計(jì)入銷售費(fèi)用。所以這個(gè)房屋贈送的話,應(yīng)該怎么入賬合適呢?其他稅費(fèi)該怎么計(jì)算呢?如果是借方計(jì)入銷售費(fèi)用,依據(jù)是什么呢?謝謝老師耐心解答喔》
老師,你好!請問電影放映企業(yè),會員充值200元贈送送2張團(tuán)體券(團(tuán)體券可以觀影任何不同價(jià)格的電影),這個(gè)會計(jì)分錄是怎樣的,在增值稅和所得稅扣除時(shí)怎么處理?謝謝老師
老板需要每月從公司拿走三萬元。主要是用于業(yè)務(wù)招待費(fèi),然后不要拿票報(bào)銷。想法一,有些消費(fèi)可能涉及送禮不想從公司上面出賬,想法兒,業(yè)務(wù)招待費(fèi)在計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候不可以全部扣除,是否有其他好的轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)招待費(fèi)的方法。三,贈送客戶的禮品,比如說有價(jià)值的一萬元的購物卡,或者相機(jī)等禮品是否需要代交個(gè)稅。
老師,個(gè)稅新增人員的時(shí)候,少打了一個(gè)字,申報(bào)提示身份信息不通過,后來把這個(gè)人更正重新報(bào)送,提示稅局已存在相同身份證到不同姓名,這個(gè)要怎么處理啊
是不是佛山的跟廣州的社保數(shù)據(jù)統(tǒng)一了呢
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊(duì)欠款98115,我們是給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真實(shí)的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢,我需要會計(jì)分錄,謝謝
老師,你好。請教一下,我們貸款每個(gè)月都有還貸的利息,之前都是入成本了?,F(xiàn)在才補(bǔ)開發(fā)票可以嗎?
多位股東,注冊資本實(shí)行認(rèn)繳制,其中一位股東在給公戶打款中,備注投資款的金額超過了其認(rèn)繳的注冊資本,會計(jì)還沒記賬,可以直接將其備注投資款超過其認(rèn)繳部分的資金退回嗎?這樣操作有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
借:管理費(fèi)用-養(yǎng)老 管理費(fèi)用-失業(yè) 管理費(fèi)用-工傷 貸:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 其他應(yīng)付款—失業(yè)工傷 失業(yè)工傷在貸方合并到一起可以嗎?
申請?jiān)鲋刀惷舛惖囊惨谌街Ц豆咀鲎灾鲌?bào)關(guān)的還原申報(bào)嗎,第三方支付公司說免稅的不用 公司自主報(bào)關(guān)的話是公司做還是第三方?
老師給臨時(shí)工發(fā)工資用開發(fā)票嗎?
如何更改二季度所得稅
是的,老師!新建的在建工程產(chǎn),達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)后,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),后續(xù)又發(fā)生了一些建設(shè)費(fèi)用,也屬于固定資產(chǎn)的,應(yīng)該怎么入賬


是的,給顧客的
計(jì)入 借銷售費(fèi)用 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 這樣的 你們銷售費(fèi)用沒有發(fā)票所以所得稅要調(diào)增的
贈送產(chǎn)生的推廣費(fèi)用,還需要發(fā)票?
對,需要發(fā)票的哦,沒有發(fā)票都要調(diào)增
這是視同銷售產(chǎn)生的,到哪開發(fā)票?
視同銷售的銷售方開發(fā)票