你好? ?借其他應(yīng)收款貸銀行存款。 備注認(rèn)證賬戶費(fèi)?
網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為了認(rèn)證給對(duì)方打幾分錢核實(shí)賬戶,打款備注應(yīng)該怎么備注?
老師你好,我們是景區(qū),就是有一個(gè)單位去年打了一筆錢30000到我們公司,當(dāng)時(shí)備注的補(bǔ)助然后我直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,這個(gè)月老板說(shuō)這30000是該單位存在我們賬戶要買農(nóng)產(chǎn)品的錢,已經(jīng)從公司賬戶打還給對(duì)方了,接著對(duì)方因?yàn)橘I了我們公司產(chǎn)品馬上又打了一筆20000貨款到賬,這個(gè)要分別怎么入賬呀?我之前做錯(cuò)的賬怎么調(diào)呢?
賣東西應(yīng)該收120元,給客戶開發(fā)票也是120元,第三方平臺(tái)給我們打款,對(duì)方通過(guò)銀行電匯有5元的工本費(fèi),我們用對(duì)方的平臺(tái)還收取千分之6的手續(xù)費(fèi),實(shí)際到我們賬戶的錢是120-5-120×6‰=114.28元,憑證怎么做?
公司銀行賬戶收到10萬(wàn) 備注 承兌貼息。 問(wèn)了情況,是電子承兌10萬(wàn)拿去貼現(xiàn)了。 所以銀行收到10萬(wàn)。 實(shí)際個(gè)人賬戶給對(duì)方打款了貼息的錢,比如5000元 這個(gè)分錄怎么做
老師,對(duì)方公司 轉(zhuǎn)錢給我公司賬戶,并備注“打款認(rèn)證”要怎么做賬務(wù)處理
老師,如果一個(gè)業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費(fèi)用從利潤(rùn)中減掉,但是匯算的時(shí)候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表24年年報(bào)里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來(lái)了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬(wàn),但實(shí)際我們期末余額只有2萬(wàn)多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒(méi)有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報(bào)的時(shí)候怎么來(lái)個(gè)不是小微企業(yè)?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來(lái)了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬(wàn),但實(shí)際我們期末余額只有2萬(wàn)多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師您好,小微企業(yè)2024年虧損4萬(wàn),匯算清繳調(diào)增1萬(wàn),還是虧損3萬(wàn),與財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要做什么賬務(wù)處理嗎?
3大題3小問(wèn),2023年預(yù)計(jì)息稅前利潤(rùn)怎么計(jì)算?為什么不是(10-4)??1000??1.1?
老師這種發(fā)票可以報(bào)銷嗎,發(fā)票章是身份證號(hào)碼