你好 1. 是的 單位部分的社保和公積金 就算是當月支付也得做計提分錄的 。 借管理費用-社保 管理費用-公積金 貸應(yīng)付職工薪酬 -社保 應(yīng)付職工薪酬-公積金 繳納做 “借應(yīng)付職工薪酬 -社保 應(yīng)付職工薪酬-公積金 其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-公積金 貸銀行存款 ”
請問社保和公積金是當月發(fā)放,不需要計提嗎?單位和個人承擔(dān)的,分錄是怎么做呀
#提問#老師請問社保單位部分和個人部分都是公司承擔(dān),不需要扣回員工個人的,那么個人部分需要計提嗎?整 個計提分錄怎樣做?
員工的社保公積金單位和個人部分都是由公司一并承擔(dān)。這樣在做計提工資和發(fā)放工資的時候,怎么做分錄
計提和發(fā)放社保分錄怎么寫? 單位承擔(dān)和個人承擔(dān)的部分都需要計提嗎?
公司承擔(dān)的那部分社保和公積金為啥需要計提呀。不是當月就已經(jīng)要繳納嗎
老師,公司付合同款的時候需要附合同復(fù)印件嗎,有的合同好幾十頁
老師,收到個人轉(zhuǎn)進來的工程款,怎么入賬
你好我們的輔材師傅拿走付了材料費錄什么科目
老師,4月重新做賬,損益類科目入1-3月累計發(fā)生借貸的時候,怎么區(qū)分該寫正數(shù)還是負數(shù)啊
老師,我今年報24年匯算清繳,我可以調(diào)增23年沒有收到發(fā)票的數(shù)據(jù)嗎?我調(diào)增后需要吧那筆賬紅沖吧?
商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
甲公司一般納稅人,4月增值稅進項45000,4月銷項為43000元,那么4月增值稅申報抵43000,留抵2000元,如,賬如何做賬?
老師,請教下這個表存貨負數(shù)正常嗎?
老師,發(fā)票金額870,付款金額750,該怎么做賬呢
一個公司稅務(wù)異常,以前沒有報稅,可以直接做匯算清繳嗎