您好, 您是不是紅沖金額多了?
老師,上月計提了運費,記錄銷售費用了,本月收到運費發(fā)票,沖減上月計提的運費,發(fā)現(xiàn)結余是負數(shù)。怎么辦
計提的運輸票到了之后 分錄怎么做?之前計提的分錄是 借:管理費用 運輸費 貸 其他應付款(帳套里沒有預提分錄) !我想問下現(xiàn)在發(fā)票到了 該怎么記 怎么沖減計提
上個月計提了庫存入庫的運費,本月發(fā)票到了,怎么做分錄
你好老師 5月份計提了運費 7月份收到發(fā)票我怎樣做分錄 做賬?
上月計提制造費用水費,本月沖銷的時候沖成了負數(shù),結轉成本的時候是負數(shù),該怎么調整
我單位稅務風險提示 2022年其他應付款余額較大且占增值稅全部銷售收入比例較高造成少記增值稅應稅收入 ,賬目顯示大部分為保證金 該如何規(guī)避風險
老師 合并報表怎么做呢
老師 工商年報中 社保繳費基數(shù)是按照實際繳納工資計算 還是按照社保局劃定的最低繳費基數(shù)計算
老師,更正年報,利潤表數(shù)額變少了。那是不是得退稅?退稅是不是會引起稅務注意?
M級納稅人可以申請所得稅匯算清繳退稅嗎?
老師,公司賣自由二手車,一般納稅人沒抵扣過,按3%簡易交稅,實際交稅是按1%還是2%?
請問一下申報殘疾金在職職工工資總額包括全年一次性獎金嗎
老師咨詢一下:如果企業(yè)辦資質或者動態(tài)核查給人員買了幾個月的社保,但是沒發(fā)放工資,這種情況企業(yè)所得稅匯算清繳的時候這部分費用需要調增不,如果不調增稅務問到怎么解釋
老師,您好!請問:建設工程有限公司名下的車輛,能出租嗎,作為其他業(yè)務收入。經營范圍沒有提到租賃這個業(yè)務
注冊資本從100萬,前兩天剛變更了300萬,且300萬前兩天一次性實繳了,我稅務里面的涉稅市場主體身份信息變更里面的投資方投資有限起止怎么填寫?起的時間填寫公司成立時間嗎?還是什么意思
計提多少,沖多少?
你好 紅沖多計提 的金額?
不太明白
你好 多計提 100就紅沖100金額
我在看銷售費用明細是,發(fā)現(xiàn)我計提的運費在期末結轉損益。余額平帳。但是我10月份收到發(fā)票,該怎么入賬
運費發(fā)票是記錄主營業(yè)務成本
您好 ,把計提的分錄紅沖分錄不變,金額用負數(shù),然后再按票金入賬
這是9月份計提的運費
這是10月份沖減的
您好 ,把計提的分錄紅沖 分錄不變,金額用負數(shù), 然后再按票金入賬
明細賬為負數(shù),但我收到發(fā)票是不記錄銷售費用,我記錄主營業(yè)務成本
您好, 您需要把這筆業(yè)務詳細描述一下,具體用到哪里才知道記哪個科目
正常收到運費我是記錄主營業(yè)務成本成本,但是這個月月底拉貨有運費需計提,我直接記錄銷售費用
您好 您好,那您就把銷售費用紅沖,然后計入主營業(yè)務成本
老師,我按你的要求銷售費用沖,但銷售費用是負數(shù)
你好 原來是正數(shù) 再做一個一樣的負數(shù) 應是0才對?
結賬的時候結轉損益了,那我要怎么處理賬,我剛看一下明細。我計提進入主營業(yè)務成本,沖減成本也會出現(xiàn)結余負數(shù)
你好 還是正常在當月紅沖就可以了 不用考慮轉損益? ? 沖完銷售費用再記主營成本科目?