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老師,上月計提了運費,記錄銷售費用了,本月收到運費發(fā)票,沖減上月計提的運費,發(fā)現(xiàn)結余是負數(shù)。怎么辦

2020-10-26 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-26 11:12

您好, 您是不是紅沖金額多了?

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快賬用戶7807 追問 2020-10-26 11:12

計提多少,沖多少?

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齊紅老師 解答 2020-10-26 11:14

你好 紅沖多計提 的金額?

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快賬用戶7807 追問 2020-10-26 11:14

不太明白

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齊紅老師 解答 2020-10-26 11:15

你好 多計提 100就紅沖100金額

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快賬用戶7807 追問 2020-10-26 11:20

我在看銷售費用明細是,發(fā)現(xiàn)我計提的運費在期末結轉損益。余額平帳。但是我10月份收到發(fā)票,該怎么入賬

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快賬用戶7807 追問 2020-10-26 11:21

運費發(fā)票是記錄主營業(yè)務成本

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齊紅老師 解答 2020-10-26 11:21

您好 ,把計提的分錄紅沖分錄不變,金額用負數(shù),然后再按票金入賬

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快賬用戶7807 追問 2020-10-26 11:25

這是9月份計提的運費

這是9月份計提的運費
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快賬用戶7807 追問 2020-10-26 11:25

這是10月份沖減的

這是10月份沖減的
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齊紅老師 解答 2020-10-26 11:26

您好 ,把計提的分錄紅沖 分錄不變,金額用負數(shù), 然后再按票金入賬

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快賬用戶7807 追問 2020-10-26 11:27

明細賬為負數(shù),但我收到發(fā)票是不記錄銷售費用,我記錄主營業(yè)務成本

明細賬為負數(shù),但我收到發(fā)票是不記錄銷售費用,我記錄主營業(yè)務成本
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齊紅老師 解答 2020-10-26 11:41

您好, 您需要把這筆業(yè)務詳細描述一下,具體用到哪里才知道記哪個科目

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快賬用戶7807 追問 2020-10-26 11:43

正常收到運費我是記錄主營業(yè)務成本成本,但是這個月月底拉貨有運費需計提,我直接記錄銷售費用

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齊紅老師 解答 2020-10-26 11:43

您好 您好,那您就把銷售費用紅沖,然后計入主營業(yè)務成本

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快賬用戶7807 追問 2020-10-26 14:46

老師,我按你的要求銷售費用沖,但銷售費用是負數(shù)

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齊紅老師 解答 2020-10-26 14:48

你好 原來是正數(shù) 再做一個一樣的負數(shù) 應是0才對?

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快賬用戶7807 追問 2020-10-26 14:54

結賬的時候結轉損益了,那我要怎么處理賬,我剛看一下明細。我計提進入主營業(yè)務成本,沖減成本也會出現(xiàn)結余負數(shù)

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齊紅老師 解答 2020-10-26 14:56

你好 還是正常在當月紅沖就可以了 不用考慮轉損益? ? 沖完銷售費用再記主營成本科目?

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您好, 您是不是紅沖金額多了?
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你好你上個月按月計提沒,沒有一起做就可以,不跨年可以直接一起做
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