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往上代開增值稅專用發(fā)票,發(fā)貨貨物明細太多預(yù)覽超出界面了 ,這個實際打印的時候能是什么樣子?正常的應(yīng)該怎么操作?

2020-10-25 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-25 14:00

你好,你在代開發(fā)票的時候,稅務(wù)局那邊不給你打印清單的,你自己打印出來就可以

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你好,你在代開發(fā)票的時候,稅務(wù)局那邊不給你打印清單的,你自己打印出來就可以
2020-10-25
您好,應(yīng)該是您的乖哦供貨方是非正常戶了,這筆稅款沒有入國庫,所以您不可以退稅,根據(jù)您這種情況,應(yīng)該可能是協(xié)商不成的,或者您可以和稅務(wù)局專管員協(xié)商試試。
2020-08-27
補賬務(wù):先轉(zhuǎn)進項稅額轉(zhuǎn)出余額,借 “應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額轉(zhuǎn)出”,貸 “應(yīng)交稅費 - 未交增值稅”;若 2022 年成本已結(jié)轉(zhuǎn),用 “以前年度損益調(diào)整” 替換原 “主營業(yè)務(wù)成本”,再轉(zhuǎn) “利潤分配 - 未分配利潤”。 補稅務(wù):在電子稅務(wù)局更正 2022 年對應(yīng)屬期申報表,填附列資料(二)“進項稅額轉(zhuǎn)出額”,有應(yīng)納稅額就繳,借 “應(yīng)交稅費 - 未交增值稅”,貸 “銀行存款”。 后續(xù)規(guī)范:月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項、進項到 “轉(zhuǎn)出未交增值稅”,再轉(zhuǎn) “未交增值稅”,次月繳稅沖 “未交增值稅”,別直接用 “已交稅金”。
2025-09-08
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般納稅人收到專票; 含稅暫估; 意思要? 體現(xiàn)進項稅來沖含稅金額嗎
2023-04-18
1.這個單獨的 我要辦稅證明開具下面去下載,2 重復(fù)做科目不變數(shù)值是負數(shù)沖掉借xx 負數(shù) 進項稅額 負數(shù),貸應(yīng)付賬款 負數(shù) 3 。借應(yīng)收 負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù),銷項稅額 負數(shù),4 需要取得對方紅字發(fā)票這個,你叫對方給2聯(lián)你們,8月做借庫存商品 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù)進項稅額轉(zhuǎn)出,不需要調(diào)整 紅字信息表沒有開錯話,不需要調(diào)整后續(xù)取得紅字發(fā)票和紅字信息表一起貼后面5 。
2020-09-17
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