3815/1.09×9%+4905/1.09×9%+12304/1.09×9%+412/1.03×3%+700×6% 你計算一下最后結(jié)果,同學(xué)
老師們給我看一下題,寫一下過程,謝謝
老師這題看一下,寫一下過程謝謝
老師,幫我看一下這個題,搬書一下過程謝謝
這道題怎么寫?老師,老師?把過程給我一步一步的寫下來。謝謝
第5題不會可以給我寫一下過程嗎?寫下你對這個題的理解,謝謝老師
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
在嗎老師
那個火車票為什么能抵扣呀
又沒說是專用發(fā)票
火車票飛機票,這些雖然說不是專用發(fā)票,但是也是可以抵扣進(jìn)項的,這個是有明確規(guī)定的。
老師這個算出了小數(shù)
老師你在嗎
老師你在嗎
四舍五入保留 2小數(shù)點。
加起來和答案的不一樣的
看你上面的表述,你這里應(yīng)該就是這樣計算了的喲, 或者你可以將解析拿出來看一下,是哪里的問題導(dǎo)致的差異?
老師你算錯了
我有答案的
那或者 你把答案 拿出來 一起看一下,是哪里的差異?
答案沒有詳細(xì)的解釋
那這就沒辦法 去核對,按上面的表述,這里的計算就是之前列給你的式子,是沒問題的