你好,資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)是填寫某個時點(diǎn)的期末余額,比如9月份就是填寫9月份的期末余額數(shù)據(jù)

資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)是填列當(dāng)期數(shù)還是累計數(shù)?
資產(chǎn)負(fù)債表寫的是當(dāng)月的期末數(shù) 不是本年累計數(shù)吧
資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)是累計數(shù)嗎,如果是本期數(shù)怎么算
老師,資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)-資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)是等于利潤表中的凈利潤的本年累計數(shù)還是本月的數(shù)呢?
資產(chǎn)負(fù)債表月報表的期末數(shù)是本年累計數(shù)嗎
老師,公司正在股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者權(quán)益降幅較大、銷售利潤率波動較大,期間費(fèi)用變動率較大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的數(shù)據(jù)做對比嗎?
你好。我們公司在a公司挖人,也是協(xié)商好了,a公司補(bǔ)償一半的補(bǔ)償金,我們公司給一半的補(bǔ)償金給員工,那我們這邊以什么形式給到員工?怎么申報個人所得稅,我們可以以補(bǔ)償金的形式申報這一半嗎
第(5)小問里面閑置廠房在啟用之前不需要交土地使用稅嗎?
其他公司的貸款轉(zhuǎn)入到我公司,我公司需要怎么處理?
老師好,在個體工商戶采購500元以內(nèi)的物品,未開發(fā)票,以加蓋個體戶公章的收條,可以入賬稅前扣除嗎嗎?如果可以是否需要收款人身份證與電話等信息,謝謝
面試成本會計對方要注意什么
你好。我們公司在a公司挖人,也是協(xié)商好了,a公司補(bǔ)償一半的補(bǔ)償金,我們公司給一半的補(bǔ)償金給員工,那我們這邊以什么形式給到員工?怎么申報個人所得稅
現(xiàn)在有點(diǎn)想換工作,適不適合跳槽啊
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,若有留抵,結(jié)轉(zhuǎn)至借方未交增值稅嗎
公司辦事處的裝修費(fèi)可以歸集到在建工程,裝修完后再轉(zhuǎn)待攤費(fèi)用,這樣可以嗎


不是期末余額=期初余額+本期增加發(fā)生額-本期減少發(fā)生額嗎?
你好,期末余額=期初余額%2B 本期增加發(fā)生額—本期減少發(fā)生額,是這樣計算期末余額沒錯,但是這個不是當(dāng)期發(fā)生額,也不是累計發(fā)生額,而是某個時點(diǎn)的期末余額啊,比如9.30日的期末余額,10.31日的期末余額這樣
比如8月底應(yīng)收賬款有500萬余額,本期增加應(yīng)收賬款500萬,本期已付800萬,期末是填200萬還是500萬?
你好,比如8月初應(yīng)收賬款有500萬余額,本期增加應(yīng)收賬款500萬,本期已付800萬,期末是200萬(=500萬%2B500萬—800萬) 準(zhǔn)確的描述應(yīng)當(dāng)是8月初,而不是8月底,如果已經(jīng)是月底就不用計算,直接取數(shù)500萬就是了?