收到工程款,就是按收到銷售收入處理的呢。 管理費(fèi),稅金?你指的是掛靠吧?
項(xiàng)目收到工程款轉(zhuǎn)入公司噢噢怎么記賬,公司扣除的管理費(fèi),稅金(公司開票給甲方)該如何記賬
建筑公司一般納稅人是被掛靠公司賬怎么做,收到甲方工程款,付款給掛靠方,收到掛靠費(fèi)管理費(fèi)及材料發(fā)票,稅款如何繳納
老師一個(gè)建筑公司,別人掛靠我們,我們收到甲方工程款扣除稅和管理費(fèi),支付給他們,如何支付,怎么做賬
乙公司提現(xiàn)10萬元借給甲公司個(gè)人,乙公司掛其他應(yīng)收款個(gè)人往來,甲公司未上賬,之后甲公司還款,要求乙公司開具9%的工程專票10萬元,通過對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬還給乙公司,但是乙公司開票自己承擔(dān)了9個(gè)點(diǎn)稅款。現(xiàn)在有一個(gè)問題是當(dāng)時(shí)甲乙對(duì)開票稅款沒有達(dá)成一致意見。沒有說以后是給還是不給。 乙公司現(xiàn)金借款時(shí) 內(nèi)賬 借記:其他應(yīng)收款 10萬 貸記:現(xiàn)金 10萬 乙公司開票收到款項(xiàng) 外賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:營(yíng)業(yè)收入 9 貸記:應(yīng)交稅費(fèi)1萬 內(nèi)賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:其他應(yīng)收款9萬 貸記:管理費(fèi)用~其他1萬 這樣記賬對(duì)不對(duì),該如何正確記賬
乙公司借現(xiàn)金10萬給甲公司 乙公司內(nèi)賬 借記:其他應(yīng)收款-個(gè)人 10萬 貸記:庫(kù)存現(xiàn)金 10萬 之后甲公司要求乙公司開具9%稅率的工程專票10萬元 乙公司開票后收到款項(xiàng)內(nèi)賬 借:銀行存款 10萬 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人9萬 管理費(fèi)用-其他 1萬 這么做對(duì)么,該如何記賬?
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
殘保金的申報(bào),全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動(dòng)合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去,實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會(huì)計(jì)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個(gè)。小規(guī)模有。稅前費(fèi)用扣除嗎?
每一個(gè)工作表都有好幾個(gè)單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?
是掛靠公司的
這里的處理是,資質(zhì)方作為總包從甲方接工程,然后掛靠人開票給資質(zhì)方,從資質(zhì)方手中接工程,資質(zhì)方扣下的管理費(fèi)稅金,是按利潤(rùn)處理的。