借:固定資產(chǎn) 166300 貸:銀行存款154300 貸:庫存現(xiàn)金12000 這個(gè)是取得普通發(fā)票,做的會(huì)計(jì)分錄。

以銀行存款購進(jìn)管理用場設(shè)備一臺(tái),價(jià)稅款154300元,另以現(xiàn)金支付安裝費(fèi)12000元,安裝完畢,驗(yàn)收投入使用 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
(6)購入需安裝設(shè)備臺(tái),價(jià)款158000元,增值稅額20540元,用銀行存款支付價(jià)稅款。另用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi)600元,用銀行存款支付安裝費(fèi)6800元。該設(shè)備安裝完工,交付生產(chǎn)車間使用。設(shè)置會(huì)計(jì)分錄
設(shè)置會(huì)計(jì)分錄:購入需安裝設(shè)備臺(tái),價(jià)款158000元,增值稅額20540元,用銀行存款支付價(jià)稅款。另用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi)600元,用銀行存款支付安裝費(fèi)6800元。該設(shè)備安裝完工,交付生產(chǎn)車間使用。
企業(yè)購入需要安裝的設(shè)備一臺(tái),買價(jià)10000元,進(jìn)項(xiàng)稅1300元,運(yùn)輸費(fèi)500元,貸款已支付。投入安裝后,領(lǐng)用材料1000元,以銀行存款支付安裝費(fèi)500元,安裝完畢,交付使用。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
購入需安裝設(shè)備一臺(tái),購買價(jià)及稅金合計(jì)73800元,運(yùn)費(fèi)500元,銀行存款支付在安裝過程中支付現(xiàn)金600元,一天后安裝完畢,交付使用,請寫出會(huì)計(jì)分錄
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅啊?個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個(gè)二級公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實(shí)操課老師講課的時(shí)候,在講到支付門店租金時(shí),用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應(yīng)收款二級科目為什么不是個(gè)人或單位名稱,謝謝。我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該寫個(gè)人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝


請問價(jià)稅款不是售價(jià)+稅費(fèi)嗎
如果是要安裝的設(shè)備是不是要先寫借:在建工程,應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 然后再借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程
一、價(jià)稅款或者是價(jià)稅合計(jì),表示價(jià)款%2B增值稅的金額。 二、當(dāng)月需要安裝的設(shè)備,并且當(dāng)月安裝完工的,不用在建工程核算,直接就計(jì)入了固定資產(chǎn)。 如果是安裝工程跨幾個(gè)月或幾年,這個(gè)是需要先計(jì)入在建工程,再取得竣工決算書后,最后從在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
那老師我想問,增值稅不是不計(jì)入固定資產(chǎn)的成本嗎?為什么是借:固定資產(chǎn) 166300,那不是把增值稅稅款都算進(jìn)去了
這個(gè)就是看企業(yè)是不是一般納稅人,是否取得增值稅專用發(fā)票了。