你好,很高興為你解答 你計算的是個稅的嗎

怎么用TF函數(shù)自動求出圖片中的應(yīng)納稅所得額的應(yīng)納所得稅率
老師好,一般納稅人的企業(yè)所得稅報表,看圖片,減免所得稅額50495.57,這個數(shù)是怎么算出來的呢? 老師,看圖片,謝謝
請問圖中的應(yīng)納稅所得額怎么算出來的?
老師,圖片上實際應(yīng)納稅所得額怎么算的
(1)請確定圖中相關(guān)資產(chǎn)和負債的賬面價值和計稅基礎(chǔ) (2)請求出應(yīng)納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的發(fā)生額 (3)請求出遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債的發(fā)生額 (4)請求出應(yīng)納稅所得額,應(yīng)交所得稅,所得稅費用和凈利潤
老師好!2024年對其他應(yīng)收款計提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會計學(xué)堂教高級會計審計嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
是的,我計算的個稅
=if(h8<=5000,0,if(h8<=8000,(h8-5000)*3%,if(h8<=17000,(h8-8000)*10%%2B90,if(h8<=30000,(h8-17000)*20%%2B990,if(h8<=40000,(h8-30000)*25%%2B3590,if(h8<=60000,(h8-40000)*30%%2B6090,if(h8<=85000,(h8-60000)*35%%2B12090,(h8-85000)*45%%2B20840))))))) 把這個套進去試一下
那如果是要求應(yīng)納所得額所對應(yīng)的稅率又該用什么公式
用VLOOKUP、函數(shù)就可以找到對應(yīng)的稅率
公式怎么列呢
這個需要你把對應(yīng)的數(shù)據(jù)列出來,然后找一下這個函數(shù)的應(yīng)用去做一下。我直接寫一個函數(shù)你沒法濤套,你先學(xué)習(xí)一下
老師你寫吧,我之前學(xué)過,就是久了然后忘了
你列個表,我根據(jù)你的表寫
我圖片上傳不了
拍個照上傳圖片選擇插入即可
不行,限制了圖片大小
那沒法處理的啊啊
實在不能理解,圖片大了不行,字數(shù)少了也不行
要不你再問問其他老師,看不用看圖片能不能解決
那老師你能告訴我個人所得稅的公式里加90 990 3590 6090 12090 20840表示什么,怎么計算的
我問了好幾個老師了,都沒有能理解我的意思
90就是8000-5000的個人所得稅,這是第一檔。第二檔也是同樣的道理
那為什么要加呢,這個沒理解到
個人所得稅是分段計算的。
超過8000道第二個檔位的部分使用第二種的稅率。