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公司是小規(guī)模納稅人,帳是這么做的,借預(yù)付賬款貸銀行存款,收到發(fā)票是借管理費用貸預(yù)付賬款現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票不符合實際經(jīng)濟業(yè)務(wù)該怎么么處理?

2020-10-23 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-23 17:12

你好,按發(fā)票內(nèi)容做。

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快賬用戶8707 追問 2020-10-23 17:13

現(xiàn)在就是錢不退回去,然后呢?發(fā)票呢?想作廢,想紅沖可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-23 17:14

你們要紅沖作廢都可以

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快賬用戶8707 追問 2020-10-23 17:15

這是三月份的業(yè)務(wù)

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-23 17:16

同學(xué),我知道啊,你前面說了

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快賬用戶8707 追問 2020-10-23 17:21

但是錢收不回來,,預(yù)付賬款怎么平?

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-23 17:22

轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出就行了

頭像
快賬用戶8707 追問 2020-10-23 17:22

我只能匯算清繳的時候調(diào)增利潤嗎?

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快賬用戶8707 追問 2020-10-23 17:23

現(xiàn)在好像也變不了?

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齊紅老師 解答 2020-10-23 17:29

是的,匯算清繳的時候調(diào)增利潤

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你好,按發(fā)票內(nèi)容做。
2020-10-23
你好 這樣是可以的? 收到發(fā)票 沒有差異的 情況下 貼原來憑證后面?
2023-07-06
借其他應(yīng)收款,貸銀行存款 收到款是 借管理費用 貸其他應(yīng)收款
2021-05-28
你好 你們需要給對方開發(fā)票的嗎
2021-03-30
是的,是的,是的,是的,
2021-01-16
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