一、按理論上講,印花稅是需要計提的,計提的分錄是: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅 二、繳納時的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 當(dāng)然如果是繳納前沒有計提,可以在繳納后進(jìn)行補(bǔ)做計提印花稅的分錄。老會計告訴你說直接進(jìn)費(fèi)用,這個是實(shí)務(wù)工作中不規(guī)范的做法,但不影響財務(wù)報表。
老師,印花稅需要計提不?應(yīng)該怎么做分錄?老會計告訴我說直接進(jìn)費(fèi)用。
老師,如果計提印花稅會計分錄應(yīng)該怎么做
請問老師印花稅不計提繳納時直接做賬怎么做會計分錄?
老師,印花稅怎樣做會計分錄,需要計提嗎,是不是印花稅不通過應(yīng)交稅費(fèi)核算
老師印花稅不需要計提 直接支付嗎 分錄怎么做啊
請問:這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設(shè)備的投資額是變現(xiàn)價值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請問:這道題2350-2200=150.購買時5萬交易費(fèi)不去掉嗎
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風(fēng)險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報個稅的時候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計提直接做分錄嗎?要怎么做