你好!請(qǐng)問(wèn)你們是核定征收的嗎?
老師你好!想問(wèn)一下這個(gè)季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),成本暫估了100萬(wàn)元,如果下個(gè)季度發(fā)票只過(guò)來(lái)80萬(wàn),是不是下季度利潤(rùn)表成本是負(fù)數(shù)了,這樣的報(bào)表不行吧,謝謝
你好,我想問(wèn)一下,小規(guī)模餐飲業(yè)本季度無(wú)票收入9萬(wàn)元(沒開過(guò)發(fā)票),沒有拿到過(guò)成本票,這樣這季度企業(yè)所得稅成本和利潤(rùn)要如何寫啊
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模公司,老板不會(huì)做帳,一到三季度,企業(yè)所得稅,他只是填寫了季度收入數(shù),成本隨便估寫了一個(gè),每季度都交點(diǎn)所得稅,現(xiàn)在把之前的成本費(fèi)用票都拿給我了,要我第四季度把之前的賬都做了,可之前的收入,成本,利潤(rùn)和我做的肯定不一樣,這樣的企業(yè)我能接受嗎?我該怎么做賬?
老師,你好,我想問(wèn)下比如我司是小規(guī)模納稅人,只有收入沒有成本,這要交第一季度的企業(yè)所得稅,我可以把還沒有取得發(fā)票的入成成本不,大概4-5月取得成本發(fā)票
老師,小規(guī)模納稅人,開票季度超30萬(wàn)了,然后成本票沒有在2023.12.31號(hào)取得,導(dǎo)致現(xiàn)在企業(yè)所得稅要交很多,成本票在2024年人家才開過(guò)來(lái),這樣如何處理呢
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問(wèn)下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤(rùn)表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤(rùn)是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
老師你好,查賬征收,成本只只加上管理費(fèi)用嗎,那些材料的購(gòu)買成本加上嗎
成本包括你們購(gòu)買的原材料、支付德工資等和經(jīng)營(yíng)有關(guān)的費(fèi)用。
老師你好,學(xué)員追問(wèn):那購(gòu)買的這些原材料沒有發(fā)票啊,申報(bào)季報(bào)企業(yè)所得稅也加上
沒有發(fā)票可以做賬,但是匯算清繳的時(shí)候沒有發(fā)票的成本要納稅調(diào)增。
那些購(gòu)買成本也要加上。