同學(xué)你好, 2是支出減去限額標(biāo)準(zhǔn)基數(shù),也就是超過限額標(biāo)準(zhǔn)的那部分。 10-11是有關(guān)聯(lián)的企業(yè)一起分擔(dān)的廣告費(fèi)。
廣宣費(fèi)調(diào)整表,2不允許扣除的支出是限額減實(shí)際支出嗎?還是代表其他的什么不許扣除的?10和11項(xiàng)分別是什么意思
公益性捐贈(zèng)支出不超過利潤(rùn)總額12%的部分允許扣除,那為什么這個(gè)調(diào)整明細(xì)表按稅收計(jì)算的扣除限額那里數(shù)字是0?
發(fā)生業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)4800萬(wàn)元,至年末已全額支付。甲公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷售收入30000萬(wàn)元。稅法規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)不超過當(dāng)年 銷售收入15%的部分允許稅前扣除,超過部分允許結(jié)轉(zhuǎn)以后年度稅前扣除。甲公司針對(duì)超過部分進(jìn)行了“納稅調(diào)整”,———這個(gè)“納稅調(diào)整”是什么意思
問題1:為什么研發(fā)費(fèi)用實(shí)際扣除<應(yīng)扣除需要調(diào)減,而公益性支出、職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi),也是實(shí)際<限額,就不進(jìn)行納稅調(diào)整?問題2:廣告宣傳費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)也是實(shí)際<限額,這里的表達(dá)是應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額為0,跟不進(jìn)行納稅調(diào)整是一個(gè)意思嗎?
老師你好,公司填寫匯算清繳的5050報(bào)表當(dāng)中職工薪酬制度及納稅調(diào)整明細(xì)表。我們繳納的五險(xiǎn)是不是填到職工福利費(fèi)支出那里。正常的基本工資扣除五險(xiǎn)就填到第1行工資薪金支出,五險(xiǎn)和公司薪金都是屬于正常實(shí)際發(fā)生額允許扣除的項(xiàng)目(公司扣除的五險(xiǎn)的項(xiàng)目填到哪里還是不填寫) 還是公司薪金里頭含著基本工資和對(duì)公部分的五陀險(xiǎn)
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
老師,請(qǐng)問: 利潤(rùn)3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請(qǐng)問年度所得稅申報(bào)時(shí),輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計(jì)扣除的表格無(wú)法勾選是不是和這個(gè)有關(guān)?謝謝
老師,餐飲行業(yè)有哪些項(xiàng)目需要記到成本里邊
工商年報(bào)是5月底之前嗎
老師,年度所得稅申報(bào)時(shí),電子稅務(wù)局里面研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表,沒辦法去選中打勾這張表格,不知道為什么,是高新企業(yè)
進(jìn)貨活性炭,怎么入賬,分錄怎么做,
老師開專票都什么是必須填的
和公司打勞動(dòng)仲裁,公司賠償給員工的錢需要交稅嗎?
請(qǐng)問報(bào)關(guān)單這里是人民幣會(huì)和我結(jié)匯金額是美金有關(guān)聯(lián)嘛?
10是自己公司實(shí)際發(fā)生的廣告費(fèi)給關(guān)聯(lián)公司扣除嗎?11是別的關(guān)聯(lián)公司廣告費(fèi)給自己公司扣除的嗎?
對(duì)的,兩個(gè)相關(guān)聯(lián)的公司對(duì)于廣告費(fèi)的支出可以分?jǐn)偪鄢摹?
這個(gè)關(guān)聯(lián)公司扣除廣告費(fèi)也沒有限額,想扣多少扣多少嗎?那自己不扣扣除寫個(gè)分?jǐn)倕f(xié)議不就行了,想寫多少都可以扣
不是這么理解的,關(guān)聯(lián)公司首先你要有關(guān)聯(lián)公司的證據(jù)啊,不是隨便而來,找一個(gè)公司就可以寫一個(gè)分?jǐn)倕f(xié)議的。而且分?jǐn)偟膹V告費(fèi)也是在限額以內(nèi)才能扣除啊,超出也是不能扣除的,。
那這個(gè)第三題就不按限額扣啊
正確答案選第幾個(gè)啊
同學(xué),這個(gè)題題選擇c
那母公司甲能扣多少啊,就只能扣500嗎?那這種情況如果甲公司填寫廣宣費(fèi)調(diào)整明細(xì)表10-11項(xiàng)應(yīng)該怎么填寫啊
是的,10就填500,就是填分?jǐn)偨oa公司的費(fèi)用。