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銷售商品贈(zèng)送的配件怎么做分錄 月末成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)

2020-10-23 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-23 10:43

你好視同銷售:借銷售費(fèi)用貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

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快賬用戶2594 追問 2020-10-23 10:47

可以 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品嗎

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-23 10:49

你好 看我上面的寫分錄的。? 不是按你做的??

頭像
快賬用戶2594 追問 2020-10-23 10:52

我們是 內(nèi)賬 記到收入里怕領(lǐng)導(dǎo)不明白 這樣做月末不結(jié)轉(zhuǎn)成本了 有道理嗎

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-23 10:55

你好? ?內(nèi)賬的話 可以。 看你實(shí)際? 你可以按你上面寫的做 。 外賬就得按我寫的做。? ??

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你好視同銷售:借銷售費(fèi)用貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2020-10-23
你好,可以的, 沒問題 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
2023-02-21
你好,這個(gè)借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
2024-03-20
你好,應(yīng)該視同銷售,產(chǎn)生增值稅銷項(xiàng)稅。 借:管理費(fèi)用 貸:庫存商品(按成本) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2021-02-04
是的,有銷售商品的,就月末做接轉(zhuǎn)成本
2024-12-09
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