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老師,我公司是小規(guī)模汽車租賃公司,出售二手車的收入是不是放到其他業(yè)務(wù)收入

2020-10-23 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-23 10:37

你好,出售不是他的主業(yè),要按資產(chǎn)處置損益科目

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快賬用戶8603 追問 2020-10-23 10:42

那具體如何做分錄,摘要是什么

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齊紅老師 解答 2020-10-23 10:44

你好,借固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn),

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齊紅老師 解答 2020-10-23 10:45

出售收款,借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,

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齊紅老師 解答 2020-10-23 10:45

借資產(chǎn)處置損益,貸固定資產(chǎn)清理,

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快賬用戶8603 追問 2020-10-23 10:51

做賬的時(shí)候每一步都要做嗎

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快賬用戶8603 追問 2020-10-23 10:58

還有開票時(shí)應(yīng)如何入賬

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齊紅老師 解答 2020-10-23 11:01

你好,做賬的時(shí)候每一步都要做

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快賬用戶8603 追問 2020-10-23 11:03

那開票時(shí)如何做賬

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齊紅老師 解答 2020-10-23 11:03

開票時(shí)收到款項(xiàng),借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅

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快賬用戶8603 追問 2020-10-23 11:08

是不是如果是開票時(shí)就收到貨款就不用做兩筆分錄了,因?yàn)槲乙话阕鲑~是先做開票的,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后再借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款

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快賬用戶8603 追問 2020-10-23 11:08

這樣有沒有錯(cuò)誤的

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齊紅老師 解答 2020-10-23 11:09

你好,要的,要做固定資產(chǎn)清理的,

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快賬用戶8603 追問 2020-10-23 11:19

先開票的的分錄要怎樣做

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齊紅老師 解答 2020-10-23 11:23

你好,一樣的分錄,都要這樣的過程,開票時(shí)收款前面也要先做分錄再做,借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅

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快賬用戶8603 追問 2020-10-23 11:35

那這筆出售固定資產(chǎn)開發(fā)票時(shí)摘要也是出售固定資產(chǎn)嗎,借應(yīng)收賬款貸什么呀

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齊紅老師 解答 2020-10-23 11:36

你好,是的,出售固定資產(chǎn)開發(fā)票時(shí)摘要也是出售固定資產(chǎn)。不用應(yīng)收賬款這個(gè)科目,要用固定資產(chǎn)清理,

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齊紅老師 解答 2020-10-23 11:38

出售固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理怎么做? 出售固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理 1、將賣出的固定資產(chǎn)從賬面轉(zhuǎn)出 借:固定資產(chǎn)清理(原值-折舊) 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、出售取得的收入 借;庫(kù)存現(xiàn)金 貸:固定資產(chǎn)清理 3、如果出售時(shí)涉及稅金了 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅 4、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 (1)如果為清理為凈收益 借:固定資產(chǎn)清 貸:資產(chǎn)處置損益, (2)如果清理為凈損失 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶8603 追問 2020-10-23 11:57

那開發(fā)票時(shí)是借固定資產(chǎn)清理貸什么啊

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齊紅老師 解答 2020-10-23 12:23

你好,是的, 借:固定資產(chǎn)清理(原值-折舊) 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、出售取得的收入 借;庫(kù)存現(xiàn)金 貸:固定資產(chǎn)清理, 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅, 3、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 (1)如果為清理為凈收益 借:固定資產(chǎn)清 貸:資產(chǎn)處置損益, (2)如果清理為凈損失 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理

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齊紅老師 解答 2020-10-23 12:24

你好,只要是出售固定資產(chǎn),賬務(wù)處理都要這樣,

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齊紅老師 解答 2020-10-23 12:24

第一要做的分錄, 借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2020-10-23 12:25

第二收到款項(xiàng)時(shí)開票,分錄, 借;庫(kù)存現(xiàn)金 貸:固定資產(chǎn)清理, 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,

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齊紅老師 解答 2020-10-23 12:25

第三,最后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 (1)如果為清理為凈收益 借:固定資產(chǎn)清 貸:資產(chǎn)處置損益, (2)如果清理為凈損失 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶8603 追問 2020-10-23 12:39

那最后結(jié)轉(zhuǎn)是怎么回事,這輛車買回來時(shí)是五萬,賣出去也是五萬

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快賬用戶8603 追問 2020-10-23 12:54

老師具體數(shù)怎么填啊,銷項(xiàng)稅是多少

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齊紅老師 解答 2020-10-23 13:23

你好,這輛車?yán)塾?jì)折舊是多少,你們開票的稅率是多少,按上面的分錄計(jì)算,

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快賬用戶8603 追問 2020-10-23 13:30

八月份開始折舊,折舊數(shù)是2083.33,九月份也折舊,開票的稅率是一個(gè)點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2020-10-23 15:48

你好,那就是累計(jì)折舊=2*2083.33=4166.66,固定資產(chǎn)入賬價(jià)值是多少,

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