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建筑業(yè)一般納稅人,夲期的進項大于銷項,是不是我們預(yù)繳的增值稅就不能再本期抵減掉了?那么在增值稅申報時,表4中我們的預(yù)繳增值稅 4萬, 本期扣減那一列就為零,然后期末數(shù)為4萬,對嗎?

2020-10-23 06:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-23 06:17

同學(xué)你好 是的 就是這樣列示,還有預(yù)繳的只能是同一個項目抵減,不能項目之間混抵

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快賬用戶8589 追問 2020-10-23 06:36

謝謝老師,那么同時預(yù)繳的這4萬因為夲期不抵減,就不會出現(xiàn)在增值稅主表上了對嗎?這樣我們主表的28行 分次預(yù)繳增值稅就空白了,到下期可以抵的時候才填列在此項里,對嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-23 07:23

對的,就是這個意思

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快賬用戶8589 追問 2020-10-23 07:54

謝謝老師,同可說預(yù)繳增值稅項目完工之前抵掉就可以了,

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快賬用戶8589 追問 2020-10-23 07:55

更正下,是 同事 說

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齊紅老師 解答 2020-10-23 07:57

對,要同項目來抵的

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快賬用戶8589 追問 2020-10-23 07:59

謝謝老師,還有個問題,表三里,除了簡易計稅方法可以填的外,我們還有什么情況要填?

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齊紅老師 解答 2020-10-23 08:00

營改增差額納稅的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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