你好? ?你實際有發(fā)生成本的話? 你就做 :借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-暫估
老師好 公司9月開了一張技術(shù)服務(wù)費專用發(fā)票,9月收到這筆收入,沒有發(fā)生成本 ,怎么做賬,沒有成本也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本什么的吧,有朋友說暫估成本,本身沒有成本,暫估成本怎么沖平,不暫估可不可以?會計分錄應(yīng)該怎么做?包括月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
我一個公司 9月底利潤太多了,然后成本票10月才開過來 我想暫估9月份的成本 軟件開發(fā)服務(wù)費怎么暫估成本,怎么做分錄
老師,我想問下我們9月份有一個產(chǎn)品16千克,發(fā)票金額開錯了,然后在10月份做了紅沖發(fā)票重新開具給客戶。9月份,這個產(chǎn)品是外賬那邊按照暫估金額入庫,也應(yīng)該按照暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我10月份。分錄怎么做,主要是成本的那個分錄怎么做?
記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用,他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄
您好,我想咨詢一下,旅行社(小規(guī)模)7月、8月、9月暫估組團成本,因為都是年底算賬統(tǒng)一開發(fā)票,現(xiàn)在實際開過來的發(fā)票和我暫估的成本不一樣,住宿,餐費,門票都不太一樣,稅已經(jīng)報過了,這個賬該怎么調(diào)整?
老師,我們是建筑公司,跨區(qū)項目工地上工人在外面餐館吃飯的餐費,住宿費,記入工程施工一間接費,還過應(yīng)付職工薪酬一褔利費不呢?我們一般都是工期在一個月左右,不會住項目上。
一般征收13%混凝土銷售公司,可以委托簡易征收3%的攪拌站加工混凝土并取得加工費發(fā)票嗎
4S店全款買車合同已簽電子發(fā)票已開車未提,想換其他顏色,電子發(fā)票可以沖紅么?會有記錄影響二次銷售么?
老師 這里的源泉扣繳 假如題目中說的實際支付價格 我們代扣代繳的時候需要價稅分離嗎 實際支付的價格是含稅價還是不含稅呀 看圖二購買方支付的價格是要分離的
23年1月1日,甲公司租入辦公用建筑物,租賃期7年。每年末支付45萬元。租賃內(nèi)含利率為5.04%。2×23年1月1日甲公司支付與該租賃相關(guān)的初始直接費用5萬元。 假定按照適用稅法規(guī)定,該交易屬于稅法上的經(jīng)營租賃,甲公司支付的初始直接費用于實際發(fā)生時一次性稅前扣除,每期支付的租金允許在支付當期進行稅前抵扣,甲公司適用的所得稅稅率為25%。假設(shè)甲公司未來期間能夠取得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時性差異,不考慮其他因素。 已知:45×(P/A,5.04%,7)=260 要求:做出租賃期開始日和第一年末的賬務(wù)處理。 【答案】租賃期開始日 租賃負債=45×(P/A,5.04%,7)=260(萬元) 借:使用權(quán)資產(chǎn) 265 租賃負債——未確認融租費用 55 貸:租賃負債——租賃付款額 315 銀行存款 5 借:遞延所得稅資產(chǎn) 65(260×25%) 貸:遞延所得稅負債 66.25[(26
有沒有統(tǒng)計用財務(wù)機器人,好用的app,ai什么的
養(yǎng)羊合作社購進羊,飼料,獸藥,到賣出羊,羊肉,羊奶,羊糞,會計分錄分別怎么做
未分配利潤轉(zhuǎn)增注冊資金要交稅嗎?
個人支付寶的錢怎么轉(zhuǎn)到公戶
混凝土公司一般納稅人是簡易征收3%,受托加工物資可以開具13%加工費發(fā)票嗎
10月會開票過來 我現(xiàn)在9月利潤總額太高了 軟件開發(fā)費,能暫估嗎 我不想9月利潤這么高,我現(xiàn)在在做9月的賬,利潤太高
你好? 是9月的成本嗎。 是才可以暫估的。 別為了沖利潤就去虛做 是有風險的??
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 然后10月收到票了,再把9月這筆沖掉,再做一筆正數(shù)是吧
那要不要結(jié)轉(zhuǎn),不懂
你好? 是的 。? 需要結(jié)轉(zhuǎn)。損益科目都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去的? ?
老師啊,那你說這個暫估這個城門票要做幾筆分錄啊。我現(xiàn)在就做了一筆,就是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估款,然后呢,這個軟件我結(jié)算的時候說那個結(jié)賬成本這一步已經(jīng)做了。
你好 9月做暫估后借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 然后10月收到票了,再把9月這筆沖掉,再做一筆正數(shù)按發(fā)票做就行了。? ? ? ?你是哪里不明白 。? ?