你好!填入本期應(yīng)納稅額減征額。
老師,我公司是一般納稅人,收到稅控盤發(fā)票160元,技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元,都是普票,這個(gè)可以抵扣嗎?我看申報(bào)表上沒有可以抵扣的,要如何處理?
請(qǐng)老師幫我看看圖一,我有280元的稅控盤免費(fèi)是可以抵扣增值稅的,在圖一怎么填
您好 老師 我現(xiàn)在賬上的應(yīng)交增值稅是9000元,那我有280元的稅控盤可以抵扣 那么這個(gè)280元的分錄怎么寫?
老師麻煩幫我看一下哪里有問(wèn)題?稅盤280減免的填寫如下圖
當(dāng)期所得稅這里,怎么都是貸方減借方呢?怎么理解??
企業(yè)效益不好 提前一個(gè)月 通知員工不干了 并且員工已經(jīng)工作20年 可以領(lǐng)失業(yè)金 這種情況下 企業(yè)還應(yīng)該另外支付員工補(bǔ)償金嗎
老師,看不懂,掛賬 紅沖是啥啊
您好,老師,去年10月份的進(jìn)貨專票,代賬沒做賬,我如果要做到這一個(gè)月,我該怎么做賬,稅務(wù)系統(tǒng)的票已經(jīng)勾選抵扣過(guò)了
老師麻煩問(wèn)一下什么是所得稅年報(bào),
您好,我是6月建賬,我期初數(shù)據(jù)和本年累計(jì)都錄了的為啥我的利潤(rùn)表本年累計(jì)還是跟本期一樣呢
企業(yè)效益不好 辭退員工 已經(jīng)工作20年了 有什么補(bǔ)償嗎
老師,員工公司欠公司的錢,發(fā)工資的時(shí)候可以直接抵嗎?
老師好,本單位是子公司代加工業(yè)務(wù),稅務(wù)登記是22年1月1日,25年第二季度發(fā)票開票額度在六百萬(wàn),電子稅務(wù)局核定的稅種有水利建設(shè)基金,但是前任會(huì)計(jì)在23年到25年第一季度的申報(bào)都是零申報(bào),我咨詢前任會(huì)計(jì),她告訴我沒有水利基金,說(shuō)零申報(bào)。這種情況是什么情形?請(qǐng)問(wèn)老師遇到過(guò)嗎?
出口用cif價(jià)格有運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi),現(xiàn)在要開銷售發(fā)票,按什么金額開?確認(rèn)收入按什么金額確認(rèn)?
是不是圖二的本期實(shí)際抵減稅額這里也要加上280
你好!是的。但是你的980這些是怎么來(lái)的
本期增值稅應(yīng)該是1470.3,但是現(xiàn)在減安%1征收,實(shí)際只需繳納490.1,
你好!我以為你也是稅控設(shè)備的
請(qǐng)問(wèn)老師上季度的季初與季末資產(chǎn)總額填錯(cuò)了,那這次填寫上季度的季初季末資產(chǎn)總額是否按正確的填寫
你好!不行的,要么你就只能接著上面的寫期初,期末寫正確的,要么只能上門修改
上門修改需要帶什么資料
你好!這個(gè)要帶營(yíng)業(yè)執(zhí)照及復(fù)印件和公章,身份證 每個(gè)地方可能有差異
是不是也可以等到匯算清繳的時(shí)候改,應(yīng)該怎么改
你好!要改,都是一樣的,這個(gè)要帶營(yíng)業(yè)執(zhí)照及復(fù)印件和公章,身份證去大廳稅務(wù)局的人幫你改