你好!可以暫估一定的費用,成本與收入最好是成比例
徐老師您好!我們是建筑幕墻公司的,這季度的利潤有點高,因為有部分人工費要付給勞務公司的,還沒收到發(fā)票,我之前是收到發(fā)票后抵扣認證后才入的人工費成本,現在想暫估一下人工費先入第三季度的成本里,現在不知道怎么做分錄,還請老師指導一下,還有暫估的費用下個月付出去后收到了發(fā)票又要怎么做賬務處理呢?謝謝
老師您好!咨詢一下,現在第3季度公司有利潤,可以通過什么方式可以降低利潤嘛?或者是否可以先暫估成本,還是收入與成本必須要一起暫估入賬?謝謝回復!
各位老師,請問下,如果公司暫估了材料費用入賬,沖銷可能有點困難,現在公司還能有什么費用是可以用來增加費用或者成本的途徑嗎?或者說可以增加哪些合理費用來沖銷?因為公司總體來說就是收入多,成本少,但利潤又不想做得太高,想讓你們幫忙提供一些專業(yè)的意見,謝謝!
老師您好,想咨詢三個問題。我們是做規(guī)劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師 你好 我想問一下我們公司是小規(guī)模納稅人 是季度報稅,因為現在有些原因 只有收入沒有成本 那么每個月結賬 就會顯示 本年利潤在貸方 那我不是季度報稅嗎 我六月份做只做一個暫估成本就可以嗎 還是說需要每個月都得做個暫估成本啊
一個公司內帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預算管理的事業(yè)單位、社會團體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應的這些所對應產生的支出不能稅前列支,但要相應做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方沒有開發(fā)票過來,但是貨物已經在我倉庫了,我公司現有銷售了這批貨物,但是不知道進項發(fā)票是怎么開的,我現在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務杠桿系數為1.企業(yè)不存在財務風險呢。
為什么現值指數要1+?因為現值指數大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認36萬的收入嗎?或者也可以分期確認也就是24年7月只確認一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預收款的對象是生產期限超12個月的大型設備,那企業(yè)所得稅上確認收入是按發(fā)貨還是按生產進度?
老師不是在l和h之間不做調整嗎,現在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子