納稅依據(jù)是依照超過(guò)30萬(wàn)的金額 按這個(gè)實(shí)際銷售額交稅才對(duì)
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料,項(xiàng)目組的編制情況和研發(fā)人員名單這是一個(gè)表還是2個(gè)表???
公司在中國(guó)銀行貸款300萬(wàn),有申請(qǐng)政府貼息,利息每月支付,貼息是按季貼息,收到貼息款時(shí)應(yīng)該怎么做賬
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個(gè)外地人工作,但是他們無(wú)法給他們繳納保險(xiǎn),只能繳納意外險(xiǎn),按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個(gè)稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國(guó)外的LV在中國(guó)設(shè)立了門店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對(duì)嗎?
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
但是這個(gè)月增值稅報(bào)表打開(kāi)來(lái)上面的數(shù)據(jù)就自動(dòng)跳出來(lái)了,就是跳的開(kāi)票的金額
這個(gè)月是第一次季度申報(bào)
要填寫財(cái)務(wù)報(bào)表,那我財(cái)務(wù)報(bào)表上利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入填寫的數(shù)字也不能超過(guò)30萬(wàn)了?
你要是按這個(gè)申報(bào)表按發(fā)票話,不申報(bào)無(wú)票收入,是財(cái)務(wù)報(bào)表收入也不能超過(guò)30萬(wàn)了,要不這個(gè)到時(shí)候稅局問(wèn)了
那我財(cái)務(wù)報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入改為不超過(guò)30萬(wàn)的金額,那個(gè)增值稅上面的金額是不是也要填上去
就不單單填個(gè)開(kāi)票的金額 要填準(zhǔn)確的包括無(wú)票收入的金額在上面
這個(gè)收入和你申報(bào)這個(gè)給稅局銷售額需要保持一致,要不后續(xù)比對(duì)不一樣稅局需要寫情況說(shuō)明了
恩,好的 那我得要改一下了。老師,稅局對(duì)個(gè)體戶應(yīng)該管的不是很嚴(yán)的吧
這個(gè)管的是沒(méi)有公司嚴(yán),但是不好說(shuō),現(xiàn)在以前小稅種印花稅不咋查前前幾天剛查了,
老師,利潤(rùn)表里面營(yíng)業(yè)收入額是 296974。這個(gè)金額是含稅的金額吧。
那我增值稅納稅表里面應(yīng)該怎么填呢
不是這個(gè)是不含稅的,這個(gè), 超過(guò)30萬(wàn),這個(gè)填寫1行, 1%對(duì)應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅” ? ,要是按沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),這個(gè)5萬(wàn)不含稅填寫11行就可以 ,
個(gè)體戶的營(yíng)業(yè)額都是不含稅的收入是嗎?
是的,這個(gè)都是取得不含稅的
是這樣填嘛?
是的,是的,是的,是的