您好。 1、之前的賬都沒做,現(xiàn)在您從頭補,能補全嗎? 2、申請高企需要前三年的賬,也就說您要把前三年的賬補充完,高企要求指標很多,研發(fā)費用、高新收入都有很多要求,您這樣補充很難實現(xiàn)。 3、不如從現(xiàn)在開始把賬建立起來,好好做三年在申請。 4、因為您去改前三年的報表,怎么給稅務局解釋呢?前三年沒做賬,沒交稅,光滯納金得交多少啊,是吧,再說,各種稅都交和滯納金,沒法預估這個金額了。
老師,您好,我接了一個戶,之前客戶說一直零申報,我以為很簡單,原來是從2016年開始,之前的會計給報的都是零報,銀行啥的根本沒看,也沒有任何賬,實際公司銀行和費用票子很多,現(xiàn)在它又想申請高新企業(yè),我根本不知道從哪里著手?
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因為B公司去年下半年開始了個新的項目,有工資,社保,房租,水電費等費用,沒有錢,所以轉過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因為B公司這幾年一直都是零申報的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個月在電子稅務局上面申報社保,扣費,也沒有來問公司,所以他們只是申報了下社保,財務報表之類的,個稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時候把前面的工資,費用的賬都補上了,去年申報的財務報表也沒有去更改,個稅也沒有補上,支付寶收的款做成了預收賬款,聽取了一個財務朋友的建議,預收賬款每個月確認了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
老板不知什么原因從2011年公司成立到今年10月份一直沒有把銀行回單和對賬單拿過來,之前的會計從14年開始做賬,幾乎所有支出都計入其他應付款(股東代墊款),實際公司賬戶有打款給股東報銷但沒有記賬,銀行手續(xù)費一些幾十萬的政府補助也沒有記賬,也就是凡是涉及到銀行存款變動的都沒有記賬,幾筆收入計入應收賬款?,F(xiàn)在老板把所有回單拉出來讓做進今年的賬里,請問老師我該如何做更合理?
老師好!新接了一家公司,之前會計是兼職的,成本票之前很多都沒入賬,付款要么計入成本,要么入預付,也有的供應商根本不開發(fā)票也給付款了,現(xiàn)在才把之前的票翻出來都不知道哪些付了哪些沒付,一直以來的財報申報表都是自己捏的數(shù)字,導致現(xiàn)在財務軟件里的財報數(shù)字和申報表財報數(shù)字差距很大,現(xiàn)在該從哪里入手?請老師指導下,謝謝!
?老師,繳納完增值稅附加稅罰款50和個稅100罰款,那后面的是不是就可以正常申報企業(yè)所得稅和增值稅了?,六月份的個稅和增值稅還用申報嗎?還是直接申報七月份增值稅和個稅,那個個稅怎么還會扣罰款呢?我就比較奇怪,另外這家企業(yè)財務報表當中的資產負債表,利潤表啥都是0,也不知道這前會計咋搞的,固定資產都沒有,都做沒了,啥都是0。之前的會計資料賬簿我要了,都說沒有,那我這個建賬怎么辦呢?是從零開始建嗎?你們估計這家企業(yè)的風險高不高?在疫情之前報稅是虧損的,另外我打聽到前幾年北京不是拍賣盛行嗎?這家企業(yè)另外還注冊了一個拍賣公司就賣字畫啥的,看來這個企業(yè)是哪個賺錢做哪個,過了風頭就轉行
固定資產的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權,該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經完工的成品正常返工和因質量原因或報廢損失導致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?