你好,對方開的專票是的,可以 折舊的,分錄不對,借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊。
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
老師,我們這個(gè)折舊額應(yīng)該怎么算,罐其中是稅率是3%的,我們原價(jià)為含稅18,000,常壓供熱鍋爐原價(jià)含稅5萬。
我們具體折舊的時(shí)間應(yīng)該是多少?每個(gè)月應(yīng)該具體多少錢?
沒看懂這個(gè)什么意思,你最后完工之后,他選所需要的配件加上主體一共多少錢?
現(xiàn)在完工的附件產(chǎn)品發(fā)票都沒有,只能先做折舊罐和鍋爐,附屬材料現(xiàn)在做不進(jìn)去。
那沒有完工,你也不能做固定資產(chǎn),你應(yīng)該都做到在建工程里面。
你現(xiàn)在它的價(jià)值你都不知道,沒法折舊。
那我原來做在固定資產(chǎn)里面,那怎么辦呢,而且我在報(bào)表上也上報(bào)
紅沖 然后你的折舊也紅沖。
老師你好,如果我這個(gè)固定資產(chǎn)不沖回來,附屬的材料不入進(jìn)來直接按原賬務(wù)處理,可不可以?如果固定資產(chǎn)就是這一些,也依舊計(jì)提??梢?
你好,可以的。 不正規(guī)的可以這么做
老師附屬的這些材料沒有發(fā)票,只能進(jìn)不來了,固定資產(chǎn)就在寫,就這兩項(xiàng)一個(gè)罐和鍋爐。那我的殘值折舊是不是可以依照正常的做呀?具體數(shù)據(jù)不會(huì)計(jì)算每月多
你好是的,可以啊,可以的。
這個(gè)罐和鍋爐計(jì)提殘值都是按5%計(jì)提嗎?然后算折舊額按不含稅收入除以年限的,多少年
你好 是的 最低十年的
老師那是按不含稅計(jì)提10年嗎?減掉殘值。還是含稅計(jì)。
你好不含稅的需要減去殘值的。
最開始計(jì)提的時(shí)候減殘值又含稅還是不含稅,就舉例假如罐5萬殘值為2500。我應(yīng)該怎么算,老師幫我寫
(5萬-2500)/12/10 每個(gè)月的折舊額就是這些。
那這不是按含稅計(jì)算的嗎。也不 是不含計(jì)算的呀。(原值5萬)
原值是5萬,他不就是不含稅的嗎?進(jìn)項(xiàng)的話他能做到固定資產(chǎn)里面嗎?