你好,是有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)導(dǎo)致的嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期初+利潤表中凈利潤累計不等于負(fù)債表中的期末未分配利潤期末,差額在這里。是什么原因?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤和利潤表中累計數(shù)有差額,但報表是平的,這怎么辦,有影響嗎
老師,三大報表的勾稽關(guān)系?我感覺我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不匹配。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)額加上利潤表當(dāng)中利潤的累計額應(yīng)該等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)額。但是我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不對 但是我的兩個報表都是平的。老師,還有現(xiàn)金流量表跟這兩大報表的勾稽關(guān)系。是什么?
資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤 期末余額正數(shù)減去資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初數(shù) 不等于利潤表 本年累計數(shù),差異額就是因?yàn)楫?dāng)月分配的金額額,那像這樣的怎么對資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表算對平了啊?
利潤表中的本年利潤累計加上負(fù)債表中年初未分配利潤跟負(fù)債表中的期末未分配利潤有差額,說明報表有問題么?要怎么處理呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
公司是去年9月份成立的,去年的報表還對的,就是從今年一季度就不對,我直接按財務(wù)系統(tǒng)出來的報表就申報了,今天才發(fā)現(xiàn)有差額
你好,是有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)導(dǎo)致的嗎 ?(能先回復(fù)一下我的這個疑問嗎?)
不是以前年度損益的事
你好,沒有以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表應(yīng)當(dāng)符合這個勾稽關(guān)系才是的 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計
我現(xiàn)在就是不對,才問老師這個問題估計出在哪,我需要怎么調(diào)整
你好,那就需要去查明差異的原因,才知道該如何處理的 不符合上述關(guān)系,通常是報表的數(shù)據(jù)計算錯誤了?
老師,是這個
你好,是 針對上面的回復(fù)還有什么疑問嗎
是這個有個未分配利潤
你好,那應(yīng)當(dāng)加上這個數(shù)據(jù)的影響才是的?
應(yīng)該怎么做賬
你好,不需要怎么做賬,符合這個關(guān)系就可以的 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)利潤分配—未分配利潤的影響金額
那就不用調(diào)賬嗎
你好,是的,是這樣的