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您好,我們項目分包了一部分勞務(wù)給第三方,第三方給我們開票,我們預繳稅款的時候稅局已經(jīng)允許差額扣除,請問差額扣除的這部分增值稅怎么記賬呢

2020-10-21 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-21 16:37

同學你好 是預繳的扣除還是差額納稅的

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快賬用戶9850 追問 2020-10-21 16:43

預繳的時候直接差額申報了,本來應(yīng)該預繳銷售額100萬的增值稅,差額40萬后異地只讓預繳60萬開票額的增值稅

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-21 16:49

算預繳的就行了 借應(yīng)交稅費已交增值稅 貸銀行存款

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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