你好,可以加上補(bǔ)交稅款的
老師你好,高企季報(bào)中的上繳稅費(fèi)總額,是包括所有的稅,2019年所得稅匯算清繳的所得稅算不算
老師你好,高企季報(bào),上繳稅費(fèi)總額,如果是去年代扣代繳的因算法錯(cuò)誤,今年補(bǔ)繳的所得稅,要不要算在里面
老師你好,現(xiàn)更正2020年所得稅匯算報(bào)表,需要補(bǔ)稅90多塊,2021年補(bǔ)繳過一次,但如果在本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額加上2021的金額,就報(bào)錯(cuò)。不加的話,稅額又多了,有處理的辦法嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的申報(bào)表里面,有個(gè)第八大項(xiàng)里面的減去本年累計(jì)已繳納的企業(yè)所得稅,這個(gè)項(xiàng),我全年沒有繳納企業(yè)所得稅,就繳納一次是因?yàn)樽錾弦荒甑膮R算的時(shí)候補(bǔ)交的企業(yè)所得稅,這樣的話,這個(gè)里面我要把這個(gè)金額填寫進(jìn)去嗎?
老師你好,請問填報(bào)2022年的工商年報(bào)里的納稅總額需要加上2021年企業(yè)所得稅匯算清繳的稅額嗎?還是加上2022年匯算清繳的稅額?[抱拳][抱拳]謝謝!
老師請問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報(bào)表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報(bào)表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會(huì)成本這么多呢?因?yàn)橹拔依麧欁龅奶吡耍鋵?shí)我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個(gè)數(shù)據(jù)?
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個(gè)科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個(gè)科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個(gè)人部分是5500多,都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個(gè)問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用,請問是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對(duì)方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
如果一個(gè)月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
去年補(bǔ)繳的所得稅(我們發(fā)往國外檢測代扣代繳),前面的會(huì)計(jì)做的分錄是 借:利潤分配—未分配利潤 貸:銀行存款,對(duì)嗎
摘要是,上年企稅
你好·,標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)-? ?貸銀行存款? ?借利潤分配? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)? ?