你好,是的,屬于第三季度的要申報的,
9月份有代開發(fā)票,10月份申報企業(yè)所得稅時必須申報嗎,能不能到下個季度申報
老師你好!我單位是一般納稅人!季度申報所得稅!今年9月份開票!當月有凈利潤!需要交所得稅!但是10月份申報時季度報表凈利潤為負數(shù)!不用繳納所得稅!9月份還需要計提所得稅嗎
老師,請問下9月份新開的公司,季度申報企業(yè)所得稅的時候季初數(shù)怎么填,我填0提示必須大于0?
老師好!問下企業(yè)所得稅第三季度申報時,如果1月份申報了10個人的個稅,2月份申報了20個人的個稅,3月份申報了33個人的個稅,那第一季度申報所得稅時,季初從業(yè)人數(shù)怎么填?季末從業(yè)人數(shù)怎么填???
老師好!問下企業(yè)所得稅第三季度申報時,如果1月份申報了10個人的個稅,2月份申報了20個人的個稅,3月份申報了33個人的個稅,那第一季度申報所得稅時,季初從業(yè)人數(shù)怎么填?季末從業(yè)人數(shù)怎么填啊?
A公司是做訴保委托處置的,B公司委托A公司,現(xiàn)在B公司要求A公司開6%的專票,每個月大概有3萬單左右,每單200塊,A和B都是小規(guī)模納稅人,A公司是否能開6%的專票,可以的話要如何操作?
老師,請問,我這個月有一筆上個月支付出去的成本的,這個也退回來了,我就做了接銀行存款,貸其他業(yè)務成本,然后這個月也結轉了一些成本,結轉成本數(shù)據(jù)比退回來的小,然后結轉的時候發(fā)現(xiàn)其他業(yè)務成本是負數(shù)的,這屬于正常嗎?
老師,請問個體工商戶要申報哪些稅種
我單位目前所在4號商鋪與隔壁5號商鋪,由于交房出現(xiàn)差錯(物業(yè)把房產與門牌號搞錯),與房產證對不起來,目前,我單位未辦證,但是隔壁已經辦理4號商鋪證,這個事情怎么處理才能最大程度降低費用。
有客戶要求開發(fā)票給他單價上比平時高了一倍這樣合理嗎?稅務應該沒有風險吧?
老師你好,普票是不是不能開銷售折扣,
老師,你好,我電商銷售回款了然后又退回貨款,退回貨款是不是要充收入
老師,您好,我想向您咨詢一下,非營利性組織,在什么情況下,企業(yè)所得稅可以免稅?我的朋友開了一個非營利性組織,已經辦了稅務登記。
銷售環(huán)節(jié)的一整個流程
銷售出庫是從銷售訂單下推的?先下訂單再出庫?要是退貨又是怎樣生成的呢,
營業(yè)成本怎么填
你好,你們是小規(guī)模的納稅人,
是的,小規(guī)模納稅人
你好!填寫利潤表“營業(yè)成本”金額
所得稅=應納稅所得額 * 稅率(25%或20%、15%)應納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除-以前年度虧損。 應納稅所得額=年收入總額-準予扣除的項目 應納稅額=應納稅所得額×稅率 納稅準予扣除的項目包括成本、費用、稅金、損失等,在確定納稅人的扣除項目時,還應注意企業(yè)在納稅年度內應計未計扣除項目,包括各類應計未計費用、應提未提折舊等,不得轉移以后年度補扣和納稅人的財務、會計處理與稅收規(guī)定不一致的,應依照稅收規(guī)定予以調整,按稅收規(guī)定允許扣除的金額,準予扣除。