您好 在稅務(wù)代開專票欄次填寫

老師:小規(guī)模納稅人自開的1個(gè)點(diǎn)的專票報(bào)稅時(shí)數(shù)據(jù)填在哪里
小規(guī)模納稅人開具了1%的增值稅專用發(fā)票,怎么申報(bào),申報(bào)的時(shí)候數(shù)據(jù)填在哪一欄?
小規(guī)模納稅人自己開的專票,在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)應(yīng)該填在哪里?
就是小規(guī)模納稅人自開1%稅率的專票,再填報(bào)增值稅的時(shí)候,填哪一欄
老師,小規(guī)模納稅人開了3%和1%的專票,申報(bào)的時(shí)候有3%的填列項(xiàng),1%的填在哪里呢?
注冊過小規(guī)模納稅人的再注冊個(gè)體戶,電商稅怎么交呢
請問稅務(wù)師考試可以帶計(jì)算器嗎
社保補(bǔ)繳到什么時(shí)候結(jié)束。期限是什么時(shí)候
老師稅金及附加(本年累計(jì))要在哪里查看呢
如果是高新技術(shù)企業(yè),內(nèi)賬要怎么去規(guī)劃,規(guī)范好賬目相關(guān)工作呢
老師你好,咨詢下分錄上的問題,就是借款現(xiàn)金福利費(fèi),分錄發(fā)放我做了借銷售費(fèi)用-工資 500 銷售費(fèi)用-福利費(fèi)500 貸現(xiàn)金1000,但是在發(fā)放9月份工資時(shí)候發(fā)現(xiàn)25.2月份工資單上沒有減去個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的500,因?yàn)檫@個(gè)福利1000是個(gè)人承擔(dān)500,公司承擔(dān)500,然后我就在9月份工資上扣了3000元,可是我25.2月賬上是已經(jīng)做了1000了,我如何平這個(gè)實(shí)際是3000元的賬呢?一個(gè)春節(jié),一個(gè)中秋,一個(gè)端午,但是春節(jié)我發(fā)現(xiàn)賬已經(jīng)做了,但是工資上沒有減少這個(gè)500,現(xiàn)在分錄不會(huì)調(diào)整了,
發(fā)票進(jìn)賬明細(xì)怎么查?
借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 1000元,貸:銀行存款1000 請問結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄是
老師請問我們的社會(huì)組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)按照民間非盈利會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我是標(biāo)準(zhǔn)版本沒有這個(gè)準(zhǔn)則,是不是要買一個(gè)專業(yè)版本,有這個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的?
請問老師,我們注冊資本是1萬元,實(shí)際收到6萬實(shí)收資本,怎么做賬呢?


哦!就跟以前稅務(wù)代開的一個(gè)點(diǎn)一樣填寫是吧!
是的?就跟以前稅務(wù)代開的一個(gè)點(diǎn)一樣填寫
上個(gè)月稅務(wù)所代開了一張發(fā)票,稅款已經(jīng)交過了,后面又作廢退回了,那交過的稅款這個(gè)月怎么抵扣
可以填在預(yù)繳稅款欄次
是這個(gè)23欄本期預(yù)繳稅額嗎
是的?23欄本期預(yù)繳稅額
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問